4) повышения качества и доступности оказываемых органами местного самоуправления информационных и коммуникационных услуг;
5) повышение информированности населения о деятельности Администрации ЗГО на 2% в 2014 году, на 2% в 2015 году, на 2% в 2016 году, на 2% в 2017 году посредством увеличения объемов социально значимых материалов, размещаемых в городских СМИ;
6) осуществление тематических и информационных проектов позволит широко осветить деятельность Администрации ЗГО, что приведет к повышению уровня информационной открытости и получению населением с учетом потребностей общества полной и объективной информации;
7) осуществление мониторинга муниципальных транспортных средств Златоустовского городского округа, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, позволит улучшить качество управления данным транспортом, создание и актуализация нормативно правовой базы Златоустовского городского округа в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, позволит регламентировать использование данного оборудования на территории Златоустовского городского округа;
8) модернизация (создание заново) структурированной кабельной системы (СКС) позволит упорядочить информационное пространство, и создаст условия для внедрения электронного документооборота;
9) размещение на сайте и СМИ приобретенных фотографических произведений;
10) обеспечение информационной деятельности Администрации ЗГО.
11. Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
12. Перечень основных мероприятий отражены в Приложение 1 к подпрограмме "Развитие информационного общества и информатизации в Златоустовском городском округе".
V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
13.Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется в 2014 - 2017 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом финансирования - 14 403,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 9 603,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 4 800,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования местного бюджета на очередной финансовый год, получения субсидии на осуществление подпрограммы из областного бюджета (приложение 2)
VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
14. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
15. Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:
- внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий исполнителя подпрограммы.
16. Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;
- недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.
17. Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;
- своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.
18. Внешние риски могут являться следствием:
- ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;
- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
19. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учёт последствий их проявления.
20. Управление риском реализации подпрограммы обеспечивает:
1) условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;
2) постоянный учёт всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;
3) правильный учёт факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие
информационного общества и информатизации
в Златоустовском городском округе"
Система мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и информатизация в Златоустовском городском округе"
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1. | Перевод оказания муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальное бюджетное учреждение "ГорТранс-Информ" (далее МБУ "ГорТранс-Информ") | 2014-2017 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Замена и приобретение электронных подписей (далее - ЭП) для обеспечения юридической значимости предоставления муниципальных услуг и межведомственного взаимодействия в электронном виде | Администрация Златоустовского городского округа | 2014-2017 | Местный бюджет | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Внедрение в Администрации ЗГО Системы электронного документооборота | МБУ "ГорТранс-Информ" | 2014-2017 | Местный бюджет | 2365 | 2365 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Размещение информации о деятельности Администрации ЗГО в средствах массой информации (далее СМИ) | МБУ "ГорТранс-Информ" | 2014-2017 | Местный бюджет | 11 840,9 | 7040,9 | 4800,0 | 0 | 0 | ||
5. | Приобретение права на использование фотографических произведений | МБУ "ГорТранс-Информ" | 2014-2017 | Местный бюджет | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Обеспечение информационной деятельности Администрации ЗГО | МБУ "ГорТранс-Информ" | 2014-2017 | Местный бюджет | 0 | Финансирование данного мероприятия будет уточнено в течение финансового года | |||||
Всего по подпрограмме: | 14 403,0 | 9 603,0 | 4800,0 | 0 | 0 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие
информационного общества и информатизации
в Златоустовском городском округе"