29. Пункт 7 статьи 12 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014).
30. Исключен
31. Статья 17 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3589) в части финансирования за счет средств федерального бюджета организаций, по обязательствам которых Российская Федерация несет субсидиарную ответственность.
32. Подпункт 2 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 25 сентября 1997 года N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст.4464) в части доходов от приватизации федерального имущества.
33. Абзац первый пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 6 мая 1998 года N 71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст.2067).
34. Абзац первый в части слов "в том числе" и абзац второй в части выплаты денежной компенсации пункта 14 статьи 15, пункт 4 статьи 17 в части освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (подоходного налога) Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2331).
35. Статья 8 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 78-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1996 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2333).
36. Абзац восьмой статьи 4 и часть первая статьи 5 в части оплаты расходов на доставку трудовых пенсий за счет средств федерального бюджета, часть вторая статьи 6 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 79-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1997 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2334).
37. Часть десятая статьи 48 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2001, N 33, ст.3429).
38. Федеральный закон от 28 октября 1998 года N 163-ФЗ "О порядке финансирования государственных пенсий, выплата которых по законодательству Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 44, ст.5393).
39. Абзац третий пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст.1163) в части средств федерального бюджета.
40. Абзац шестой статьи 4 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 56-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1654; 2000, N 52, ст.5026) в части финансирования расходов на выплаты по нестраховым периодам трудовой деятельности, учитываемым при назначении пенсий за счет ассигнований из федерального бюджета.
41. Статья 10 Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 83-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2209).
42. Статья 2 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 86-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 1997 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2212).
43. Пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2220).
44. Федеральный закон от 28 мая 1999 года N 102-ФЗ "О льготе на проезд на междугородном транспорте для отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст.2673).
45. Статья 5 в части льгот по уплате акцизов и налога на добавленную стоимость на подакцизные товары, ввозимые из других стран на территорию Особой экономической зоны, и пункты 4 и 5 статьи 6 в части льгот по уплате акцизов и налога на добавленную стоимость на подакцизные товары, ввозимые из других стран на территорию Особой экономической зоны, Федерального закона от 31 мая 1999 года N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 23, ст.2807).
46. Абзац одиннадцатый статьи 3, части первая и вторая статьи 6 в части возмещения расходов на доставку и пересылку всех видов государственных пенсий и пособий, расходов на обслуживание привлеченных кредитов за 1996 год, а также за 1997 год за счет средств федерального бюджета в сумме 5 047,06 млн. рублей, часть третья статьи 6 Федерального закона от 23 июня 1999 года N 114-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1997 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст.3171).
47. Исключен
48. Статья 15 Федерального закона от 2 января 2000 года N 24-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2000 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.145).
49. Части вторая и третья статьи 10 Федерального закона от 5 августа 2000 года N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3341; 2001, N 13, ст.1147) в части уплаты недоимки, пеней и штрафов в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации.
50. Статья 2 Федерального закона от 25 декабря 2000 года N 147-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст.5025).
51. Статья 7 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 7-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2001 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст.612).
52. Часть вторая статьи 6 Федерального закона от 30 мая 2001 года N 68-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1998 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст.2286) в части возмещения расходов на доставку и пересылку всех видов государственных пенсий и пособий, расходов на обслуживание привлеченных кредитов за 1996 год, а также за 1997 год за счет средств федерального бюджета в сумме 5 047,06 млн. рублей.
53. Статьи 9 и 10 Федерального закона от 10 июля 2001 года N 91-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст.2946).
Приложение 18
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
Перечень законодательных актов Российской Федерации, действие которых приостанавливается на 2002 год с момента введения нормативными правовыми актами Российской Федерации новых должностных окладов, иных условий формирования денежного довольствия и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц
1. Исключен
Приложение 19
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.рублей)
+--------------------------------+---+---+----+----+--------------------+
| Наименование |Рз |ПР |ЦСР | ВР | Сумма |
+--------------------------------+---+---+----+----+--------------------+
|Государственное управление и| | | | | |
|местное самоуправление | 01| | | | 56 745 563,3 |
| | | | | | |
|Функционирование главы государ-| | | | | |
|ства - Президента Российской| | | | | |
|Федерации | 01| 01| | | 2 768 149,7 |
|Содержание Президента Российской| | | | | |
|Федерации | 01| 01| 001| | 8 554,2 |
|Денежное содержание Президента| | | | | |
|Российской Федерации | 01| 01| 001| 001| 1 011,5 |
|Представительские расходы | 01| 01| 001| 028| 7 542,7 |
|Обеспечение деятельности Прези-| | | | | |
|дента Российской Федерации | 01| 01| 003| | 41 233,7 |
|Содержание резиденций Президента| | | | | |
|Российской Федерации | 01| 01| 003| 006| 41 233,7 |
|Содержание Администрации Прези-| | | | | |
|дента Российской Федерации | 01| 01| 005| | 1 410 239,3 |
|Денежное содержание Руководителя| | | | | |
|Администрации Президента Россий-| | | | | |
|ской Федерации и его заместите-| | | | | |
|лей | 01| 01| 005| 003| 4 664,5 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 005| 027| 402 091,8 |
|Представительские расходы | 01| 01| 005| 028| 726,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 01| 005| 029| 1 002 756,8 |
|Содержание Управления делами| | | | | |
|Президента Российской Федерации | 01| 01| 006| | 853 711,0 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 006| 027| 73 487,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 01| 006| 029| 293 253,2 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 01| 01| 006| 075| 486 970,6 |
|Содержание полномочных предста-| | | | | |
|вителей Президента Российской| | | | | |
|Федерации и их заместителей в| | | | | |
|федеральных округах | 01| 01| 007| | 18 730,3 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 007| 027| 18 730,3 |
|Обеспечение деятельности полно-| | | | | |
|мочных представителей Президента| | | | | |
|Российской Федерации в федераль-| | | | | |
|ных округах | 01| 01| 008| | 432 862,5 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 008| 027| 128 518,0 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 01| 008| 029| 304 344,5 |
|Содержание Уполномоченного Рос-| | | | | |
|сийской Федерации при Европей-| | | | | |
|ском суде по правам человека | 01| 01| 009| | 1 434,3 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 009| 027| 1 434,3 |
|Зарубежный аппарат | 01| 01| 120| | 1 384,4 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 01| 120| 027| 658,8 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 01| 120| 029| 725,6 |
|Функционирование законодательных| | | | | |
|(представительных) органов госу-| | | | | |
|дарственной власти | 01| 02| | | 2 617 968,9 |
|Содержание Председателя Совета| | | | | |
|Федерации и его заместителей | 01| 02| 020| | 1 996,6 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Совета Федерации | 01| 02| 020| 008| 692,7 |
|Денежное содержание заместителей| | | | | |
|Председателя Совета Федерации | 01| 02| 020| 010| 1 303,9 |
|Содержание членов Совета Федера-| | | | | |
|ции и их помощников | 01| 02| 022| | 158 033,4 |
|Денежное содержание членов Сове-| | | | | |
|та Федерации | 01| 02| 022| 011| 56 397,1 |
|Денежное содержание помощников| | | | | |
|членов Совета Федерации | 01| 02| 022| 012| 101 636,3 |
|Обеспечение деятельности Совета| | | | | |
|Федерации | 01| 02| 024| | 657 954,2 |
|Денежное содержание Аппарата Со-| | | | | |
|вета Федерации | 01| 02| 024| 013| 187 728,9 |
|Представительские расходы | 01| 02| 024| 028| 7 500,0 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 02| 024| 029| 462 725,3 |
|Содержание Председателя Государ-| | | | | |
|ственной Думы и его заместителей| 01| 02| 030| | 3 626,8 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Государственной Думы | 01| 02| 030| 014| 692,8 |
|Денежное содержание заместителей| | | | | |
|Председателя Государственной| | | | | |
|Думы | 01| 02| 030| 015| 2 934,0 |
|Содержание депутатов Государст- | | | | | |
|венной Думы и их помощников | 01| 02| 031| | 386 328,8 |
|Денежное содержание депутатов| | | | | |
|Государственной Думы | 01| 02| 031| 016| 143 437,9 |
|Денежное содержание помощников| | | | | |
|депутатов Государственной Думы | 01| 02| 031| 017| 242 890,9 |
|Обеспечение деятельности Госу-| | | | | |
|дарственной Думы | 01| 02| 032| | 1 410 029,1 |
|Денежное содержание аппаратов| | | | | |
|фракций и групп в Государствен-| | | | | |
|ной Думе | 01| 02| 032| 018| 30 438,9 |
|Денежное содержание Аппарата| | | | | |
|Государственной Думы | 01| 02| 032| 019| 254 248,4 |
|Денежное содержание аппаратов| | | | | |
|комитетов Государственной Думы | 01| 02| 032| 020| 111 760,8 |
|Представительские расходы | 01| 02| 032| 028| 14 200,0 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 02| 032| 029| 999 381,0 |
|Функционирование исполнительных| | | | | |
|органов государственной власти | 01| 03| | | 12 721 176,6 |
|Содержание Председателя Прави-| | | | | |
|тельства Российской Федерации и| | | | | |
|его заместителей | 01| 03| 033| | 4 157,9 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Правительства Российской Федера-| | | | | |
|ции | 01| 03| 033| 021| 821,3 |
|Денежное содержание заместителей| | | | | |
|Председателя Правительства Рос-| | | | | |
|сийской Федерации | 01| 03| 033| 022| 3 336,6 |
|Обеспечение деятельности Прави-| | | | | |
|тельства Российской Федерации | 01| 03| 035| | 539 305,3 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 03| 035| 027| 237 807,7 |
|Представительские расходы | 01| 03| 035| 028| 7 129,6 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 03| 035| 029| 294 368,0 |
|Центральный аппарат | 01| 03| 037| | 3 763 961,8 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 03| 037| 027| 2 388 914,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 03| 037| 029| 1 375 047,7 |
|Территориальные органы | 01| 03| 038| | 8 049 235,8 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 03| 038| 027| 5 837 224,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 03| 038| 029| 2 212 011,6 |
|Реализация государственной поли-| | | | | |
|тики в области приватизации и| | | | | |
|управления федеральной собствен-| | | | | |
|ностью | 01| 03| 067| | 250 000,0 |
|Расходы по оценке недвижимости,| | | | | |
|обеспечению признания прав и| | | | | |
|регулированию отношений по| | | | | |
|федеральной собственности, в том| | | | | |
|числе недвижимого имущества за| | | | | |
|рубежом | 01| 03| 067| 047| 30 000,0 |
|Расходы, связанные с деятельнос-| | | | | |
|тью по управлению находящимися в| | | | | |
|федеральной собственности акция-| | | | | |
|ми открытых акционерных обществ | 01| 03| 067| 061| 63 000,0 |
|Финансирование деятельности по| | | | | |
|приватизации и проведению пред-| | | | | |
|продажной подготовки объектов| | | | | |
|приватизации | 01| 03| 067| 062| 138 000,0 |
|Прочие расходы, связанные с при-| | | | | |
|ватизацией и управлением феде-| | | | | |
|ральным имуществом | 01| 03| 067| 064| 19 000,0 |
|Зарубежный аппарат | 01| 03| 120| | 114 515,8 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 03| 120| 027| 80 480,9 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 03| 120| 029| 34 034,9 |
|Деятельность финансовых и нало-| | | | | |
|говых органов | 01| 04| | | 34 189 424,7 |
|Центральный аппарат | 01| 04| 037| | 871 685,3 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 04| 037| 027| 427 578,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 04| 037| 029| 444 107,1 |
|Территориальные органы | 01| 04| 038| | 22 653 404,6 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 04| 038| 027| 15 492 596,8 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 04| 038| 029| 7 160 807,8 |
|Территориальные органы федераль-| | | | | |
|ного казначейства | 01| 04| 045| | 6 096 730,2 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 04| 045| 027| 4 014 071,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 04| 045| 029| 2 082 659,1 |
|Содержание | | | | | |
|контрольно-ревизионных органов| | | | | |
|Министерства финансов Российской| | | | | |
|Федерации | 01| 04| 046| | 804 187,7 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 04| 046| 027| 664 403,6 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 04| 046| 029| 139 784,1 |
|Содержание территориальных орга-| | | | | |
|нов валютного контроля Министер-| | | | | |
|ства финансов Российской Федера-| | | | | |
|ции | 01| 04| 049| | 44 339,4 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 04| 049| 027| 26 314,9 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 04| 049| 029| 18 024,5 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 01| 04| 515| | 1 204 077,5 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 01| 04| 515| 075| 633 343,5 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 04| 515| 397| 570 734,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие органов федерального| | | | | |
|казначейства на 2000 - 2004| | | | | |
|годы" | 01| 04| 632| | 1 680 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 04| 632| 397| 1 680 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие налоговых органов на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 01| 04| 647| | 835 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 04| 647| 397| 835 000,0 |
|Прочие расходы на общегосударст-| | | | | |
|венное управление | 01| 05| | | 4 448 843,4 |
|Расходы на общегосударственное| | | | | |
|управление (не отнесенные к| | | | | |
|бюджетам других министерств и| | | | | |
|ведомств) | 01| 05| 039| | 607 733,0 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 05| 039| 027| 135 038,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 05| 039| 029| 100 629,2 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 05| 039| 397| 372 065,7 |
|Проведение статистических обсле-| | | | | |
|дований и переписей | 01| 05| 040| | 2 956 600,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 05| 040| 397| 2 956 600,0 |
|Государственная поддержка архив-| | | | | |
|ной службы | 01| 05| 041| | 173 030,1 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 01| 05| 041| 273| 67 403,4 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 05| 041| 397| 105 626,7 |
|Содержание Председателя Счетной| | | | | |
|палаты Российской Федерации и| | | | | |
|его заместителя | 01| 05| 042| | 1 027,1 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Счетной палаты Российской Феде-| | | | | |
|рации | 01| 05| 042| 024| 735,7 |
|Денежное содержание заместителя| | | | | |
|Председателя Счетной палаты| | | | | |
|Российской Федерации | 01| 05| 042| 025| 291,4 |
|Содержание аудиторов Счетной| | | | | |
|палаты Российской Федерации | 01| 05| 043| | 3 393,8 |
|Денежное содержание аудиторов| | | | | |
|Счетной палаты Российской| | | | | |
|Федерации | 01| 05| 043| 026| 3 393,8 |
|Обеспечение деятельности Счетной| | | | | |
|палаты Российской Федерации | 01| 05| 044| | 495 820,6 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 05| 044| 027| 241 310,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 05| 044| 029| 254 510,5 |
|Государственная поддержка туриз-| | | | | |
|ма | 01| 05| 289| | 114 250,0 |
|Средства, направленные на финан-| | | | | |
|сирование туризма | 01| 05| 289| 286| 114 250,0 |
|Государственная поддержка перио-| | | | | |
|дических изданий, учрежденных| | | | | |
|органами исполнительной и зако-| | | | | |
|нодательной власти | 01| 05| 423| | 21 988,8 |
|Денежное содержание аппарата | 01| 05| 423| 027| 14 743,6 |
|Расходы на содержание аппарата | 01| 05| 423| 029| 7 245,2 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Создание и развитие информаци-| | | | | |
|онно-телекоммуникационной систе-| | | | | |
|мы специального назначения в| | | | | |
|интересах органов государствен-| | | | | |
|ной власти на 2001 - 2007 годы" | 01| 05| 639| | 75 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 01| 05| 639| 397| 75 000,0 |
| | | | | | |
|Судебная власть | 02| | | | 19 111 999,8 |
| | | | | | |
|Федеральная судебная система | 02| 01| | | 19 111 999,8 |
|Центральный аппарат | 02| 01| 037| | 146 029,5 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 037| 027| 40 640,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 037| 029| 105 389,4 |
|Территориальные органы | 02| 01| 038| | 648 501,3 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 038| 027| 498 376,8 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 038| 029| 150 124,5 |
|Содержание Председателя Консти-| | | | | |
|туционного Суда Российской Феде-| | | | | |
|рации и членов Конституционного| | | | | |
|Суда Российской Федерации | 02| 01| 050| | 10428,3 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Конституционного Суда Российской| | | | | |
|Федерации | 02| 01| 050| 040| 560,5 |
|Денежное содержание членов Конс-| | | | | |
|титуционного Суда Российской Фе-| | | | | |
|дерации | 02| 01| 050| 041| 9 867,8 |
|Обеспечение деятельности Консти-| | | | | |
|туционного Суда Российской Феде-| | | | | |
|рации | 02| 01| 051| | 163 044,6 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 051| 027| 41 441,8 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 051| 029| 37 631,5 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 02| 01| 051| 075| 83 318,4 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 051| 642| 652,9 |
|Содержание Председателя Верхов-| | | | | |
|ного Суда Российской Федерации и| | | | | |
|членов Верховного Суда Россий-| | | | | |
|ской Федерации | 02| 01| 052| | 54 139,8 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Верховного Суда Российской Феде-| | | | | |
|рации | 02| 01| 052| 042| 539,2 |
|Денежное содержание членов Вер-| | | | | |
|ховного Суда Российской Федера-| | | | | |
|ции | 02| 01| 052| 043| 53 600,6 |
|Обеспечение деятельности Верхов-| | | | | |
|ного Суда Российской Федерации | 02| 01| 053| | 294 210,6 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 053| 027| 117 437,7 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 053| 029| 172 805,5 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 053| 642| 3 967,4 |
|Содержание системы судов общей| | | | | |
|юрисдикции субъектов Российской| | | | | |
|Федерации | 02| 01| 054| | 2 584 685,5 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 054| 027| 668 359,7 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 054| 029| 813 108,3 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 054| 044| 1 067 482,0 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 054| 642| 35 735,5 |
|Содержание системы судов общей| | | | | |
|юрисдикции районов и городов | 02| 01| 055| | 10 284 518,1 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 055| 027| 3 014 692,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 055| 029| 3 284 453,1 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 055| 044| 3 811 551,9 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 055| 642| 173 820,9 |
|Содержание Председателя Высшего| | | | | |
|Арбитражного Суда Российской| | | | | |
|Федерации и членов Высшего| | | | | |
|Арбитражного Суда Российской| | | | | |
|Федерации | 02| 01| 057| | 29 335,7 |
|Денежное содержание Председателя| | | | | |
|Высшего Арбитражного Суда| | | | | |
|Российской Федерации | 02| 01| 057| 045| 539,2 |
|Денежное содержание членов Выс-| | | | | |
|шего Арбитражного Суда Россий-| | | | | |
|ской Федерации | 02| 01| 057| 046| 28 796,5 |
|Обеспечение деятельности Высшего| | | | | |
|Арбитражного Суда Российской| | | | | |
|Федерации | 02| 01| 058| | 94 535,2 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 058| 027| 37 590,8 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 058| 029| 53 999,3 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 058| 642| 2945,1 |
|Содержание федеральных арбитраж-| | | | | |
|ных судов | 02| 01| 059| | 308 716,4 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 059| 027| 64 824,0 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 059| 029| 114 146,0 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 059| 044| 123 048,6 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 059| 642| 6 697,8 |
|Содержание арбитражных судов| | | | | |
|субъектов Российской Федерации | 02| 01| 060| | 1 934 062,9 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 060| 027| 411 117,7 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 060| 029| 738 993,0 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 060| 044| 748 082,7 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 060| 642| 35 869,5 |
|Содержание мировых судей | 02| 01| 063| | 1 292 888,3 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 063| 029| 251 313,2 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 063| 044| 984 767,6 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 063| 642| 56 807,5 |
|Расходы на содержание военных| | | | | |
|судов | 02| 01| 066| | 1 266 903,6 |
|Денежное содержание аппарата | 02| 01| 066| 027| 236 653,6 |
|Расходы на содержание аппарата | 02| 01| 066| 029| 573 489,6 |
|Денежное содержание судей | 02| 01| 066| 044| 449 532,1 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 02| 01| 066| 642| 7 228,3 |
| | | | | | |
|Международная деятельность | 03| | | | 42 858 764,5 |
| | | | | | |
|Международное сотрудничество | 03| 01| | | 30 451 751,3 |
|Зарубежный аппарат | 03| 01| 120| | 6 559 884,4 |
|Денежное содержание аппарата | 03| 01| 120| 027| 5 199 027,7 |
|Расходы на содержание аппарата | 03| 01| 120| 029| 952 616,7 |
|Расходы по специальной охране| | | | | |
|посольств и представительств за| | | | | |
|рубежом | 03| 01| 120| 031| 408 240,0 |
|Взносы в международные организа-| | | | | |
|ции | 03| 01| 121| | 5 635 103,9 |
|Взносы в международные организа-| | | | | |
|ции | 03| 01| 121| 053| 5 635 103,9 |
|Мероприятия, осуществляемые в| | | | | |
|рамках совместных соглашений с| | | | | |
|финансовыми организациями | 03| 01| 129| | 180 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 01| 129| 397| 180 000,0 |
|Расходы по обязательствам в| | | | | |
|рамках проектов, финансируемых с| | | | | |
|участием международных финансо-| | | | | |
|вых организаций | 03| 01| 130| | 1 584 500,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 01| 130| 397| 1 584 500,0 |
|Расходы в сфере международной| | | | | |
|деятельности | 03| 01| 131| | 12 100 984,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 01| 131| 397| 12 100 984,0 |
|Операции неторгового характера | 03| 01| 134| | 3 871 529,0 |
|Расходы, связанные с визитами| | | | | |
|делегаций высших органов власти| | | | | |
|за рубеж | 03| 01| 134| 030| 529 357,5 |
|Расходы по оценке недвижимости,| | | | | |
|обеспечению признания прав и| | | | | |
|регулированию отношений по| | | | | |
|федеральной собственности, в том| | | | | |
|числе недвижимого имущества за| | | | | |
|рубежом | 03| 01| 134| 047| 63 000,0 |
|Приобретение, строительство и| | | | | |
|реконструкция недвижимости за| | | | | |
|рубежом | 03| 01| 134| 052| 1 232 595,0 |
|Расходы по обеспечению внешней| | | | | |
|безопасности | 03| 01| 134| 059| 1 527 750,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 01| 134| 397| 518 826,5 |
|Государственные гарантии по| | | | | |
|внешним заимствованиям | 03| 01| 136| | 519 750,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 01| 136| 397| 519 750,0 |
|Реализация межгосударственных| | | | | |
|договоров в рамках Содружества| | | | | |
|Независимых Государств | 03| 03| | | 9 585 465,4 |
|Долевое участие в содержании| | | | | |
|координационных структур Содру-| | | | | |
|жества Независимых Государств | 03| 03| 127| | 450 450,2 |
|Долевое участие в содержании| | | | | |
|координационных структур Содру-| | | | | |
|жества Независимых Государств | 03| 03| 127| 055| 450 450,2 |
|Обеспечение сотрудничества в| | | | | |
|рамках Содружества Независимых| | | | | |
|Государств | 03| 03| 128| | 3 289 100,7 |
|Расходы по реализации межгосу-| | | | | |
|дарственных соглашений в рамках| | | | | |
|Содружества Независимых Госу-| | | | | |
|дарств | 03| 03| 128| 056| 3 289 100,7 |
|Долевой взнос в бюджет Союзного| | | | | |
|государства | 03| 03| 132| | 1 672 914,5 |
|Расходы на финансирование доле-| | | | | |
|вого взноса в бюджет Союзного| | | | | |
|государства | 03| 03| 132| 090| 1 672 914,5 |
|Возврат с последующей компенса-| | | | | |
|цией расходов Российской Федера-| | | | | |
|ции по уплате долевых взносов | 03| 03| 137| | -300 000,0 |
|Расходы на финансирование доле-| | | | | |
|вого взноса в бюджет Союзного| | | | | |
|государства | 03| 03| 137| 090| -300 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 03| 03| 515| | 4 473 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 03| 03| 515| 397| 4 473 000,0 |
|Международные культурные, науч-| | | | | |
|ные и информационные связи | 03| 04| | | 1 347 347,8 |
|Расходы на международные куль-| | | | | |
|турные, научные и информационные| | | | | |
|связи | 03| 04| 125| | 1 347 347,8 |
|Расходы на аренду каналов связи| | | | | |
|и радиопередатчиков за рубежом | 03| 04| 125| 048| 835 821,0 |
|Участие в международных научных| | | | | |
|исследованиях, стажировки сту-| | | | | |
|дентов за рубежом | 03| 04| 125| 049| 226 105,3 |
|Участие в международных конфе-| | | | | |
|ренциях | 03| 04| 125| 050| 265 576,5 |
|Проведение выставок, ярмарок за| | | | | |
|рубежом | 03| 04| 125| 051| 19 845,0 |
|Экономическая и гуманитарная по-| | | | | |
|мощь другим государствам | 03| 05| | | 56 700,0 |
|Экономическая и гуманитарная| | | | | |
|помощь другим государствам | 03| 05| 123| | 56 700,0 |
|Экономическая и гуманитарная| | | | | |
|помощь другим государствам | 03| 05| 123| 054| 56 700,0 |
|Реализация международных обяза-| | | | | |
|тельств в сфере военно-техничес-| | | | | |
|кого сотрудничества | 03| 06| | | 1 417 500,0 |
|Выполнение международных обяза-| | | | | |
|тельств в сфере военно-техничес-| | | | | |
|кого сотрудничества | 03| 06| 133| | 1 417 500,0 |
|Расходы по реализации междуна-| | | | | |
|родных обязательств в сфере во-| | | | | |
|енно-технического сотрудничества| 03| 06| 133| 060| 1 417 500,0 |
| | | | | | |
|Национальная оборона | 04| | | | 2 737 460,0 |
| | | | | | |
|Обеспечение мобилизационной и| | | | | |
|вневойсковой подготовки | 04| 03| | | 2 434 960,0 |
|НИОКР | 04| 03| 281| | 23 000,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 04| 03| 281| 629| 23 000,0 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 04| 03| 601| | 1 696 096,0 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 04| 03| 601| 600| 154 524,0 |
|Денежное довольствие военнослу-| | | | | |
|жащих | 04| 03| 601| 601| 768 282,0 |
|Продовольственное обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 04| 03| 601| 602| 428 920,0 |
|Вещевое обеспечение военнослужа-| | | | | |
|щих | 04| 03| 601| 603| 120 040,0 |
|Транспортное обеспечение при| | | | | |
|проезде в отпуск и на лечение| | | | | |
|военнослужащих и членов их семей| 04| 03| 601| 604| 30 240,0 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 04| 03| 601| 605| 181 330,0 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|обеспечением личного состава | 04| 03| 601| 606| 12 760,0 |
|Боевая подготовка и материально-| | | | | |
|техническое обеспечение войск| | | | | |
|(сил) | 04| 03| 602| | 388 214,0 |
|Оплата и хранение специального| | | | | |
|топлива и горюче-смазочных мате-| | | | | |
|риалов в рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 04| 03| 602| 607| 67 734,0 |
|Обеспечение электросвязью в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 04| 03| 602| 608| 6 000,0 |
|Транспортное обеспечение в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 04| 03| 602| 609| 16 700,0 |
|Содержание, эксплуатация и теку-| | | | | |
|щий ремонт вооружения, военной| | | | | |
|техники и имущества | 04| 03| 602| 610| 4 000,0 |
|Содержание испытательных, науч-| | | | | |
|но-исследовательских учреждений | 04| 03| 602| 612| 1 000,0 |
|Содержание и эксплуатация учеб-| | | | | |
|ных объектов боевой и физичес-| | | | | |
|кой подготовки | 04| 03| 602| 613| 1 000,0 |
|Прочие расходы, связанные с бое-| | | | | |
|вой подготовкой и материально-| | | | | |
|техническим обеспечением войск| | | | | |
|(сил) | 04| 03| 602| 615| 291 780,0 |
|Закупки вооружений, военной тех-| | | | | |
|ники, продукции производственно-| | | | | |
|технического назначения и иму-| | | | | |
|щества | 04| 03| 603| | 165 800,0 |
|Автобронетанковая техника | 04| 03| 603| 622| 20 000,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи, раз-| | | | | |
|ведки, РЭП, информационного про-| | | | | |
|тиводействия, другая радиоэлект-| | | | | |
|ронная и специальная техника | 04| 03| 603| 625| 17 100,0 |
|Средства радиационной, химичес-| | | | | |
|кой, биологической защиты, инже-| | | | | |
|нерного и тылового обеспечения | 04| 03| 603| 626| 14 500,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 04| 03| 603| 629| 114 200,0 |
|Ремонт вооружений, военной тех-| | | | | |
|ники, продукции производственно-| | | | | |
|технического назначения и имуще-| | | | | |
|ства на предприятиях | 04| 03| 604| | 25 000,0 |
|Автобронетанковая техника | 04| 03| 604| 622| 5 500,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи, раз-| | | | | |
|ведки, РЭП, информационного про-| | | | | |
|тиводействия, другая радиоэлект-| | | | | |
|ронная и специальная техника | 04| 03| 604| 625| 500,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 04| 03| 604| 629| 19 000,0 |
|Строительство специальных и| | | | | |
|других объектов | 04| 03| 605| | 65 000,0 |
|Специальные объекты | 04| 03| 605| 630| 65 000,0 |
|Расходы военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 04| 03| 606| | 39 950,0 |
|Содержание авиационно-спортивных| | | | | |
|организаций РОСТО | 04| 03| 606| 639| 39 950,0 |
|Страховые гарантии военнослужа-| | | | | |
|щим | 04| 03| 607| | 31 900,0 |
|Обязательное государственное| | | | | |
|страхование жизни и здоровья| | | | | |
|военнослужащих | 04| 03| 607| 634| 28 900,0 |
|Единовременные пособия в случае| | | | | |
|гибели (смерти) или повреждения| | | | | |
|здоровья военнослужащих при| | | | | |
|исполнении обязанностей военной| | | | | |
|службы | 04| 03| 607| 635| 3 000,0 |
|Обеспечение деятельности отрас-| | | | | |
|лей для национальной обороны | 04| 07| | | 302 500,0 |
|Государственная поддержка отрас-| | | | | |
|лей для национальной обороны | 04| 07| 610| | 302 500,0 |
|Другие дотации | 04| 07| 610| 459| 55 000,0 |
|Прочие объекты | 04| 07| 610| 632| 240 900,0 |
|Текущее содержание | 04| 07| 610| 641| 6 600,0 |
| | | | | | |
|Правоохранительная деятельность| | | | | |
|и обеспечение безопасности госу-| | | | | |
|дарства | 05| | | | 55 349 204,3 |
| | | | | | |
|Уголовно-исполнительная система | 05| 03| | | 32 735 876,1 |
|Содержание спецконтингента | 05| 03| 201| | 15 265 122,0 |
|Содержание спецконтингента | 05| 03| 201| 070| 15 265 122,0 |
|НИОКР | 05| 03| 281| | 2 250,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи, раз-| | | | | |
|ведки, РЭП, информационного про-| | | | | |
|тиводействия, другая радиоэлект-| | | | | |
|ронная и специальная техника | 05| 03| 281| 625| 2 250,0 |
|Прочие ведомственные расходы в| | | | | |
|области образования | 05| 03| 407| | 85 430,2 |
|Детские дошкольные учреждения | 05| 03| 407| 259| 85 430,2 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|здравоохранение | 05| 03| 430| | 174 402,1 |
|Санатории, пансионаты и дома| | | | | |
|отдыха | 05| 03| 430| 308| 44 111,5 |
|Медицинские учреждения, находя-| | | | | |
|щиеся в ведении федеральных ор-| | | | | |
|ганов исполнительной власти, в| | | | | |
|составе которых предусмотрена| | | | | |
|военная и приравненная к ней| | | | | |
|служба | 05| 03| 430| 335| 130 290,6 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 05| 03| 601| | 14 862 364,1 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 05| 03| 601| 600| 1 932 022,0 |
|Денежное довольствие военнослу-| | | | | |
|жащих | 05| 03| 601| 601| 9 492 887,6 |
|Продовольственное обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 05| 03| 601| 602| 38 916,3 |
|Вещевое обеспечение военнослужа-| | | | | |
|щих | 05| 03| 601| 603| 334 711,9 |
|Транспортное обеспечение при| | | | | |
|проезде в отпуск и на лечение| | | | | |
|военнослужащих и членов их семей| 05| 03| 601| 604| 305 163,5 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 05| 03| 601| 605| 2 065 517,2 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|обеспечением личного состава | 05| 03| 601| 606| 693 145,6 |
|Боевая подготовка и материально-| | | | | |
|техническое обеспечение войск| | | | | |
|(сил) | 05| 03| 602| | 1 161 454,1 |
|Оплата и хранение специального| | | | | |
|топлива и горюче-смазочных мате-| | | | | |
|риалов в рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 05| 03| 602| 607| 152 297,3 |
|Обеспечение электросвязью в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 05| 03| 602| 608| 108 100,0 |
|Транспортное обеспечение в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 05| 03| 602| 609| 137 872,0 |
|Прочие расходы, связанные с бое-| | | | | |
|вой подготовкой и материально-| | | | | |
|техническим обеспечением войск| | | | | |
|(сил) | 05| 03| 602| 615| 763 184,8 |
|Закупки вооружений, военной тех-| | | | | |
|ники, продукции производственно-| | | | | |
|технического назначения и иму-| | | | | |
|щества | 05| 03| 603| | 218 450,0 |
|Автобронетанковая техника | 05| 03| 603| 622| 64 789,0 |
|Стрелковое и холодное оружие | 05| 03| 603| 624| 29 705,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи, раз-| | | | | |
|ведки, РЭП, информационного про-| | | | | |
|тиводействия, другая радиоэлект-| | | | | |
|ронная и специальная техника | 05| 03| 603| 625| 111 526,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 05| 03| 603| 629| 12 430,0 |
|Ремонт вооружений, военной тех-| | | | | |
|ники, продукции производственно-| | | | | |
|технического назначения и имуще-| | | | | |
|ства на предприятиях | 05| 03| 604| | 19 300,0 |
|Автобронетанковая техника | 05| 03| 604| 622| 7 671,0 |
|Стрелковое и холодное оружие | 05| 03| 604| 624| 2 620,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи, раз-| | | | | |
|ведки, РЭП, информационного про-| | | | | |
|тиводействия, другая радиоэлект-| | | | | |
|ронная и специальная техника | 05| 03| 604| 625| 8 349,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 05| 03| 604| 629| 660,0 |
|Расходы военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 03| 606| | 275 713,0 |
|Расходы на обеспечение учебного| | | | | |
|процесса военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 03| 606| 633| 275 713,0 |
|Страховые гарантии военнослужа-| | | | | |
|щим | 05| 03| 607| | 342 530,6 |
|Обязательное государственное| | | | | |
|страхование жизни и здоровья| | | | | |
|военнослужащих | 05| 03| 607| 634| 151 875,4 |
|Единовременные пособия в случае| | | | | |
|гибели (смерти) или повреждения| | | | | |
|здоровья военнослужащих при| | | | | |
|исполнении обязанностей военной| | | | | |
|службы | 05| 03| 607| 635| 190 655,2 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование уголовно-испол-| | | | | |
|нительной системы Министерства| | | | | |
|юстиции Российской Федерации на| | | | | |
|2002 - 2006 годы" | 05| 03| 645| | 15 060,0 |
|Подпрограмма "Реформирование| | | | | |
|промышленного сектора уголовно-| | | | | |
|исполнительной системы и содей-| | | | | |
|ствие трудовой занятости осуж-| | | | | |
|денных на 2002 - 2006 годы" | 05| 03| 645| 803| 15 060,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | |
|леваниями социального характера| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 05| 03| 649| | 313 800,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры| | | | | |
|борьбы с туберкулезом в России" | 05| 03| 649| 738| 313 800,0 |
|Таможенные органы | 05| 07| | | 9 650 547,4 |
|Центральный аппарат | 05| 07| 037| | 126 145,0 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 07| 037| 027| 126 145,0 |
|Ведомственные расходы на здраво-| | | | | |
|охранение | 05| 07| 430| | 403 965,5 |
|Санатории, пансионаты и дома| | | | | |
|отдыха | 05| 07| 430| 308| 43 215,2 |
|Медицинские учреждения, находя-| | | | | |
|щиеся в ведении федеральных ор-| | | | | |
|ганов исполнительной власти, в| | | | | |
|составе которых предусмотрена| | | | | |
|военная и приравненная к ней| | | | | |
|служба | 05| 07| 430| 335| 360 750,3 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 05| 07| 601| | 4 911 514,1 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 05| 07| 601| 600| 290 742,1 |
|Денежное довольствие военнослу-| | | | | |
|жащих | 05| 07| 601| 601| 3 713 751,1 |
|Продовольственное обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 05| 07| 601| 602| 19 537,2 |
|Вещевое обеспечение военнослужа-| | | | | |
|щих | 05| 07| 601| 603| 188 790,4 |
|Транспортное обеспечение при| | | | | |
|проезде в отпуск и на лечение| | | | | |
|военнослужащих и членов их семей| 05| 07| 601| 604| 120 567,9 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 05| 07| 601| 605| 412 189,8 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|обеспечением личного состава | 05| 07| 601| 606| 165 935,6 |
|Боевая подготовка и материально-| | | | | |
|техническое обеспечение войск| | | | | |
|(сил) | 05| 07| 602| | 3 920 239,1 |
|Оплата и хранение специального| | | | | |
|топлива и горюче-смазочных мате-| | | | | |
|риалов в рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 05| 07| 602| 607| 240 427,1 |
|Обеспечение электросвязью в| | | | | |
|рамках государственного оборон-| | | | | |
|ного заказа | 05| 07| 602| 608| 171 500,0 |
|Транспортное обеспечение в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 05| 07| 602| 609| 55 332,0 |
|Содержание, эксплуатация и теку-| | | | | |
|щий ремонт вооружения, военной| | | | | |
|техники и имущества | 05| 07| 602| 610| 571 995,9 |
|Содержание испытательных, науч-| | | | | |
|но-исследовательских учреждений | 05| 07| 602| 612| 96 316,0 |
|Содержание и эксплуатация учеб-| | | | | |
|ных объектов боевой и физичес-| | | | | |
|кой подготовки | 05| 07| 602| 613| 29 588,1 |
|Прочие расходы, связанные с бое-| | | | | |
|вой подготовкой и материально-| | | | | |
|техническим обеспечением войск| | | | | |
|(сил) | 05| 07| 602| 615| 2 755 080,0 |
|Расходы военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 07| 606| | 243 583,7 |
|Расходы на обеспечение учебного| | | | | |
|процесса военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 07| 606| 633| 243 583,7 |
|Страховые гарантии военнослужа-| | | | | |
|щим | 05| 07| 607| | 35 100,0 |
|Обязательное государственное| | | | | |
|страхование жизни и здоровья| | | | | |
|военнослужащих | 05| 07| 607| 634| 33 000,0 |
|Единовременные пособия в случае| | | | | |
|гибели (смерти) или повреждения| | | | | |
|здоровья военнослужащих при| | | | | |
|исполнении обязанностей военной| | | | | |
|службы | 05| 07| 607| 635| 2 100,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на 2002| | | | | |
|- 2004 годы" | 05| 07| 651| | 10 000,0 |
|Прочие расходы, связанные с бое-| | | | | |
|вой подготовкой и материально-| | | | | |
|техническим обеспечением войск| | | | | |
|(сил) | 05| 07| 651| 615| 10 000,0 |
|Органы прокуратуры | 05| 08| | | 9 209 321,6 |
|Содержание Генерального прокуро-| | | | | |
|ра Российской Федерации и его| | | | | |
|заместителей | 05| 08| 209| | 5 145,8 |
|Денежное содержание Генерального| | | | | |
|прокурора Российской Федерации | 05| 08| 209| 150| 414,2 |
|Денежное содержание заместителей| | | | | |
|Генерального прокурора Россий-| | | | | |
|ской Федерации | 05| 08| 209| 151| 4731,6 |
|Обеспечение деятельности Гене-| | | | | |
|ральной прокуратуры Российской| | | | | |
|Федерации | 05| 08| 210| | 479 479,8 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 08| 210| 027| 275 078,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 05| 08| 210| 029| 204 401,7 |
|Содержание органов прокуратуры| | | | | |
|Российской Федерации | 05| 08| 211| | 8 545 887,3 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 08| 211| 027| 432 344,9 |
|Расходы на содержание аппарата | 05| 08| 211| 029| 2 032 528,5 |
|Денежное содержание прокуроров | 05| 08| 211| 152| 6 081 013,9 |
|Ведомственные расходы на пере-| | | | | |
|подготовку и повышение квалифи-| | | | | |
|кации | 05| 08| 404| | 13 638,3 |
|Институты повышения квалификации| 05| 08| 404| 269| 13 638,3 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 05| 08| 601| | 121 331,5 |
|Оплата отдельных льгот, установ-| | | | | |
|ленных законодательством | 05| 08| 601| 642| 121 331,5 |
|Расходы военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 08| 606| | 43 838,9 |
|Расходы на обеспечение учебного| | | | | |
|процесса военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 08| 606| 633| 43 838,9 |
|Органы юстиции | 05| 10| | | 3 394 759,2 |
|Центральный аппарат | 05| 10| 037| | 211 993,9 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 10| 037| 027| 58 916,3 |
|Расходы на содержание аппарата | 05| 10| 037| 029| 153 077,6 |
|Территориальные органы | 05| 10| 038| | 491 928,4 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 10| 038| 027| 263 780,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 05| 10| 038| 029| 228 148,3 |
|Расходы на общегосударственное| | | | | |
|управление (не отнесенные к| | | | | |
|бюджетам других министерств и| | | | | |
|ведомств) | 05| 10| 039| | 616,3 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 05| 10| 039| 397| 616,3 |
|Содержание службы судебных| | | | | |
|приставов Министерства юстиции| | | | | |
|Российской Федерации | 05| 10| 061| | 2 362 894,0 |
|Денежное содержание аппарата | 05| 10| 061| 027| 1 985 369,4 |
|Расходы на содержание аппарата | 05| 10| 061| 029| 377 524,6 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 05| 10| 515| | 306 966,2 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 05| 10| 515| 397| 306 966,2 |
|Расходы военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 10| 606| | 20 360,4 |
|Расходы на обеспечение учебного| | | | | |
|процесса военных (специальных)| | | | | |
|образовательных учреждений | 05| 10| 606| 633| 20 360,4 |
|Государственная фельдъегерская| | | | | |
|служба | 05| 11| | | 358 700,0 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 05| 11| 601| | 290 704,0 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 05| 11| 601| 600| 50 602,0 |
|Денежное довольствие военнослу-| | | | | |
|жащих | 05| 11| 601| 601| 203 818,0 |
|Вещевое обеспечение военнослужа-| | | | | |
|щих | 05| 11| 601| 603| 5 060,0 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 05| 11| 601| 605| 25 924,0 |
|Оплата отдельных льгот,| | | | | |
|установленных законодательством | 05| 11| 601| 642| 5 300,0 |
|Боевая подготовка и материально-| | | | | |
|техническое обеспечение войск| | | | | |
|(сил) | 05| 11| 602| | 67 996,0 |
|Транспортное обеспечение в рам-| | | | | |
|ках государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 05| 11| 602| 609| 67 996,0 |
| | | | | | |
|Фундаментальные исследования и| | | | | |
|содействие научно-техническому| | | | | |
|прогрессу | 06| | | | 30 317 957,1 |
| | | | | | |
|Фундаментальные исследования | 06| 01| | | 15 441 429,2 |
|Проведение фундаментальных ис-| | | | | |
|следований | 06| 01| 270| | 10 635 887,1 |
|Конкурсный фонд индивидуальной| | | | | |
|поддержки ведущих ученых и| | | | | |
|научных школ | 06| 01| 270| 180| 159 800,0 |
|Другие НИОКР | 06| 01| 270| 216| 10 157 419,7 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 06| 01| 270| 273| 318 667,4 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии сельскохозяйст-| | | | | |
|венных наук | 06| 01| 271| | 81 665,6 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 06| 01| 271| 075| 39 852,0 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 271| 183| 41 813,6 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии наук | 06| 01| 273| | 895 579,9 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 06| 01| 273| 075| 169 087,0 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 273| 183| 648 393,9 |
|Геолого-разведочные работы | 06| 01| 273| 410| 78 099,0 |
|Государственная поддержка отде-| | | | | |
|лений Российской академии наук | 06| 01| 274| | 518 593,8 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 06| 01| 274| 075| 374 346,7 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 274| 183| 109 914,6 |
|Геолого-разведочные работы | 06| 01| 274| 410| 34 332,5 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии медицинских| | | | | |
|наук | 06| 01| 275| | 932 689,0 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 06| 01| 275| 075| 2 022,4 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 275| 183| 35 928,6 |
|Другие НИОКР | 06| 01| 275| 216| 894 738,0 |
|Государственная поддержка отде-| | | | | |
|лений Российской академии меди-| | | | | |
|цинских наук | 06| 01| 276| | 173 407,5 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 276| 183| 9 432,0 |
|Другие НИОКР | 06| 01| 276| 216| 163 975,5 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии образования | 06| 01| 278| | 34 525,3 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 278| 183| 34 525,3 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии архитектуры и| | | | | |
|строительных наук | 06| 01| 279| | 11 901,1 |
|Содержание управления делами и| | | | | |
|президиума академии (отделения) | 06| 01| 279| 183| 11 901,1 |
|Государственная поддержка Рос-| | | | | |
|сийской академии художеств | 06| 01| 280| | 87 331,2 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 06| 01| 280| 273| 87 331,2 |
|Расходы Российского фонда фунда-| | | | | |
|ментальных исследований | 06| 01| 286| | 1 763 770,5 |
|Расходы на содержание аппарата | 06| 01| 286| 029| 48 000,0 |
|НИОКР | 06| 01| 286| 072| 1 715 770,5 |
|Расходы Российского гуманитарно-| | | | | |
|го научного фонда | 06| 01| 287| | 293 978,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 06| 01| 287| 029| 13 260,0 |
|НИОКР | 06| 01| 287| 072| 280 718,2 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на 2002| | | | | |
|- 2004 годы" | 06| 01| 651| | 7 100,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 01| 651| 187| 7 100,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Интеграция науки и высшего| | | | | |
|образования России на 2002 -| | | | | |
|2006 годы" | 06| 01| 667| | 5 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 01| 667| 187| 5 000,0 |
|Разработка перспективных техно-| | | | | |
|логий и приоритетных направлений| | | | | |
|научно-технического прогресса | 06| 02| | | 14 876 527,9 |
|НИОКР | 06| 02| 281| | 7 432 868,7 |
|Создание компьютерных сетей свя-| | | | | |
|зи и баз данных фундаментальной| | | | | |
|науки и образования | 06| 02| 281| 181| 185 000,0 |
|Финансирование приоритетных| | | | | |
|направлений науки и техники | 06| 02| 281| 182| 1 912 349,5 |
|Развитие приборной базы научных| | | | | |
|организаций, неподведомственных| | | | | |
|главному распорядителю бюджетных| | | | | |
|средств | 06| 02| 281| 184| 165 000,0 |
|Содержание уникальных стендов и| | | | | |
|установок научных организаций,| | | | | |
|неподведомственных главному| | | | | |
|распорядителю бюджетных средств | 06| 02| 281| 185| 145 000,0 |
|Другие НИОКР | 06| 02| 281| 216| 4 735 519,2 |
|Развитие новых направлений| | | | | |
|элементной базы информационных| | | | | |
|технологий | 06| 02| 281| 231| 60 000,0 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 06| 02| 281| 273| 30 000,0 |
|Подпрограмма "Развитие новых| | | | | |
|направлений биотехнологии и| | | | | |
|обеспечение биологической безо-| | | | | |
|пасности" | 06| 02| 281| 813| 110 000,0 |
|Подпрограмма "Вакцины нового| | | | | |
|поколения и медицинские диагнос-| | | | | |
|тические системы будущего" | 06| 02| 281| 814| 90 000,0 |
|Расходы Фонда содействия разви-| | | | | |
|тию малых форм предприятий в на-| | | | | |
|учно-технической сфере | 06| 02| 288| | 440 952,2 |
|Расходы на содержание аппарата | 06| 02| 288| 029| 20 257,4 |
|Другие НИОКР | 06| 02| 288| 216| 420 694,8 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Модернизация транспортной сис-| | | | | |
|темы России" (до 2010 года) | 06| 02| 630| | 25 000,0 |
|Подпрограмма "Автомобильные до-| | | | | |
|роги" | 06| 02| 630| 701| 3 000,0 |
|Подпрограмма "Гражданская авиа- | | | | | |
|ция" | 06| 02| 630| 702| 2 500,0 |
|Подпрограмма "Единая система| | | | | |
|организации воздушного движения"| 06| 02| 630| 703| 500,0 |
|Подпрограмма "Морской транспорт"| 06| 02| 630| 704| 5 500,0 |
|Подпрограмма "Внутренний водный| | | | | |
|транспорт" | 06| 02| 630| 705| 1 500,0 |
|Подпрограмма "Внутренние водные| | | | | |
|пути" | 06| 02| 630| 706| 4 500,0 |
|Подпрограмма "Реформирование об-| | | | | |
|щественного пассажирского транс-| | | | | |
|порта" | 06| 02| 630| 707| 2 500,0 |
|Подпрограмма "Безопасность до-| | | | | |
|рожного движения" | 06| 02| 630| 708| 2 500,0 |
|Подпрограмма "Информатизация" | 06| 02| 630| 709| 500,0 |
|Подпрограмма "Международные| | | | | |
|транспортные коридоры" | 06| 02| 630| 710| 2 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 06| 02| 631| | 24 500,0 |
|Подпрограмма "Развитие культуры| | | | | |
|и сохранение культурного насле-| | | | | |
|дия России" | 06| 02| 631| 711| 7 900,0 |
|Подпрограмма "Кинематография| | | | | |
|России" | 06| 02| 631| 712| 12 900,0 |
|Подпрограмма "Архивы России" | 06| 02| 631| 713| 3 700,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы | 06| 02| 633| | 7 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 633| 187| 7 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Мировой океан" (1998-2012 годы)| 06| 02| 634| | 123 000,0 |
|Подпрограмма | | | | | |
|"Международно-правовые вопросы,| | | | | |
|их политический аспект, тактика| | | | | |
|отстаивания интересов" | 06| 02| 634| 715| 1 328,0 |
|Подпрограмма "Исследование при-| | | | | |
|роды Мирового океана" | 06| 02| 634| 716| 74 890,0 |
|Подпрограмма "Создание техноло-| | | | | |
|гий для освоения ресурсов и| | | | | |
|пространств Мирового океана" | 06| 02| 634| 719| 2 036,0 |
|Подпрограмма "Транспортные ком-| | | | | |
|муникации России в Мировом океа-| | | | | |
|не" | 06| 02| 634| 721| 3 633,0 |
|Подпрограмма "Освоение и исполь-| | | | | |
|зование Арктики" | 06| 02| 634| 722| 4 560,0 |
|Подпрограмма "Изучение и иссле-| | | | | |
|дование Антарктики" | 06| 02| 634| 723| 9 236,0 |
|Подпрограмма "Создание Единой| | | | | |
|системы информации об обстановке| | | | | |
|в Мировом океане" | 06| 02| 634| 724| 15 719,0 |
|Мероприятия Государственного за-| | | | | |
|казчика-координатора | 06| 02| 634| 725| 11 598,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Старшее поколение" (на 2002-| | | | | |
|2004 годы) | 06| 02| 635| | 4 500,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 635| 187| 4 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социальная поддержка инвалидов| | | | | |
|на 2000-2005 годы" | 06| 02| 636| | 6 800,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 636| 187| 6 800,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001-2002 годы) | 06| 02| 640| | 8 900,0 |
|Президентская программа "Дети-| | | | | |
|инвалиды" (2001-2002 годы) | 06| 02| 640| 726| 4 050,0 |
|Президентская программа "Профи-| | | | | |
|лактика безнадзорности и право-| | | | | |
|нарушений несовершеннолетних"| | | | | |
|(2001-2002 годы) | 06| 02| 640| 727| 950,0 |
|Программа "Развитие социального| | | | | |
|обслуживания семьи и детей"| | | | | |
|(2001- 2002 годы) | 06| 02| 640| 728| 1 800,0 |
|Программа "Безопасное материн-| | | | | |
|ство" (2001- 2002 годы) | 06| 02| 640| 729| 1 400,0 |
|Программа "Дети Чернобыля" (2001| | | | | |
|- 2002 годы) | 06| 02| 640| 730| 500,0 |
|Президентская программа "Одарен-| | | | | |
|ные дети" (2001 - 2002 годы) | 06| 02| 640| 731| 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Молодежь России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 06| 02| 641| | 8 000,0 |
|Подпрограмма "Физическое воспи-| | | | | |
|тание и оздоровление детей, под-| | | | | |
|ростков и молодежи в Российской| | | | | |
|Федерации (2001- 2005 годы)" | 06| 02| 641| 736| 8 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная программа развития| | | | | |
|образования" (2001- 2005 годы) | 06| 02| 642| | 50 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 642| 187| 50 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Русский язык" на 2002- 2005| | | | | |
|годы | 06| 02| 643| | 1 400,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 643| 187| 1 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Формирование установок толе-| | | | | |
|рантного сознания и профилактика| | | | | |
|экстремизма в российском общест-| | | | | |
|ве (2001 - 2005 годы)" | 06| 02| 644| | 25 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 644| 187| 25 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экология и природные ресурсы| | | | | |
|России" на 2002 - 2010 годы | 06| 02| 648| | 93 407,0 |
|Подпрограмма "Леса" | 06| 02| 648| 784| 9 000,0 |
|Подпрограмма "Водные ресурсы и| | | | | |
|водные объекты" | 06| 02| 648| 785| 5 200,0 |
|Подпрограмма "Регулирование| | | | | |
|качества окружающей среды" | 06| 02| 648| 787| 2 507,0 |
|Подпрограмма "Отходы" | 06| 02| 648| 788| 9 200,0 |
|Подпрограмма "Поддержка особо| | | | | |
|охраняемых природных территорий"| 06| 02| 648| 789| 3 600,0 |
|Подпрограмма "Сохранение редких| | | | | |
|и исчезающих видов животных и| | | | | |
|растений" | 06| 02| 648| 790| 3 200,0 |
|Подпрограмма "Охрана озера Бай-| | | | | |
|кал и Байкальской природной| | | | | |
|территории" | 06| 02| 648| 791| 2 400,0 |
|Подпрограмма "Возрождение Волги"| 06| 02| 648| 792| 18 300,0 |
|Подпрограмма "Гидрометеорологи-| | | | | |
|ческое обеспечение безопасности| | | | | |
|жизнедеятельности и рационально-| | | | | |
|го природопользования" | 06| 02| 648| 794| 38 000,0 |
|Подпрограмма "Прогрессивные тех-| | | | | |
|нологии картографо-геодезическо-| | | | | |
|го обеспечения" | 06| 02| 648| 795| 2 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | |
|леваниями социального характера| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 06| 02| 649| | 20 000,0 |
|Подпрограмма "Сахарный диабет" | 06| 02| 649| 737| 12 000,0 |
|Подпрограмма "Вакцинопрофилак-| | | | | |
|тика" | 06| 02| 649| 739| 3 800,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры по| | | | | |
|предупреждению распространения в| | | | | |
|Российской Федерации заболева-| | | | | |
|ния, вызываемого вирусом иммуно-| | | | | |
|дефицита человека| | | | | |
|(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 06| 02| 649| 740| 4 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Профилактика и лечение артери-| | | | | |
|альной гипертонии в Российской| | | | | |
|Федерации" | 06| 02| 650| | 20 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 650| 187| 20 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на 2002| | | | | |
|- 2004 годы" | 06| 02| 651| | 14 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 651| 187| 14 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Ядерная и радиационная безопас-| | | | | |
|ность России на 2000 - 2006 го-| | | | | |
|ды" | 06| 02| 653| | 85 000,0 |
|Подпрограмма "Обращение с радио-| | | | | |
|активными отходами и отработав-| | | | | |
|шими ядерными материалами, их| | | | | |
|утилизация и захоронение" | 06| 02| 653| 762| 18 900,0 |
|Подпрограмма "Безопасность атом-| | | | | |
|ной промышленности России" | 06| 02| 653| 763| 2 000,0 |
|Подпрограмма "Безопасность атом-| | | | | |
|ных электростанций и исследова-| | | | | |
|тельских ядерных установок" | 06| 02| 653| 764| 2 400,0 |
|Подпрограмма "Атомные электро-| | | | | |
|станции и ядерные энергетические| | | | | |
|установки нового поколения с по-| | | | | |
|вышенной безопасностью" | 06| 02| 653| 765| 4 600,0 |
|Подпрограмма "Совершенствование| | | | | |
|системы подготовки, переподго-| | | | | |
|товки и повышение квалификации| | | | | |
|кадров" | 06| 02| 653| 766| 1 700,0 |
|Подпрограмма "Организация систе-| | | | | |
|мы государственного учета и| | | | | |
|контроля ядерных материалов и| | | | | |
|системы государственного учета и| | | | | |
|контроля радиоактивных веществ и| | | | | |
|радиоактивных отходов" | 06| 02| 653| 767| 1 700,0 |
|Подпрограмма "Ядерная и радиаци-| | | | | |
|онная безопасность на предприя-| | | | | |
|тиях судостроительной промышлен-| | | | | |
|ности" | 06| 02| 653| 768| 10 600,0 |
|Подпрограмма "Защита населения и| | | | | |
|территорий от последствий воз-| | | | | |
|можных радиационных аварий" | 06| 02| 653| 769| 5 000,0 |
|Подпрограмма "Методическое обес-| | | | | |
|печение деятельности по защите| | | | | |
|населения и реабилитации терри-| | | | | |
|торий, подвергшихся радиоактив-| | | | | |
|ному загрязнению" | 06| 02| 653| 770| 150,0 |
|Подпрограмма "Создание Единой| | | | | |
|государственной автоматизирован-| | | | | |
|ной системы контроля радиацион-| | | | | |
|ной обстановки на территории| | | | | |
|Российской Федерации" | 06| 02| 653| 771| 5 300,0 |
|Подпрограмма "Снижение уровня| | | | | |
|облучения населения и техноген-| | | | | |
|ного загрязнения окружающей сре-| | | | | |
|ды природными радионуклидами" | 06| 02| 653| 772| 2 800,0 |
|Подпрограмма "Организация единой| | | | | |
|государственной системы контроля| | | | | |
|и учета индивидуальных доз| | | | | |
|облучения граждан и состояние| | | | | |
|здоровья групп риска населения,| | | | | |
|подверженных повышенным уровням| | | | | |
|радиационного воздействия" | 06| 02| 653| 773| 1 900,0 |
|Подпрограмма "Организация систе-| | | | | |
|мы медицинского обслуживания и| | | | | |
|охраны труда работников, подвер-| | | | | |
|женных облучению на производст-| | | | | |
|ве" | 06| 02| 653| 774| 4 100,0 |
|Подпрограмма "Организация систе-| | | | | |
|мы медицинского обслуживания лиц| | | | | |
|из групп риска населения, под-| | | | | |
|верженных повышенным уровням ра-| | | | | |
|диационного воздействия" | 06| 02| 653| 775| 1 300,0 |
|Подпрограмма "Оказание специали-| | | | | |
|зированной медицинской помощи| | | | | |
|при ликвидации последствий ради-| | | | | |
|ационных аварий" | 06| 02| 653| 776| 1 800,0 |
|Подпрограмма "Средства и методы| | | | | |
|исследования и анализа воздейст-| | | | | |
|вия ядерно и радиационно опасных| | | | | |
|объектов на природную среду и| | | | | |
|человека" | 06| 02| 653| 777| 4 500,0 |
|Подпрограмма "Методы анализа и| | | | | |
|обоснования безопасности ядерно| | | | | |
|и радиационно опасных объектов" | 06| 02| 653| 778| 10 000,0 |
|Подпрограмма "Стратегия обеспе-| | | | | |
|чения ядерной и радиационной бе-| | | | | |
|зопасности России" | 06| 02| 653| 779| 1 950,0 |
|Подпрограмма "Разработка феде-| | | | | |
|ральных норм и правил по ядерной| | | | | |
|безопасности и радиационной бе-| | | | | |
|зопасности (технические аспек- | | | | | |
|ты)" | 06| 02| 653| 780| 2 900,0 |
|Подпрограмма "Разработка феде-| | | | | |
|ральных норм и правил по радиа-| | | | | |
|ционной безопасности (санитарно-| | | | | |
|гигиенические аспекты)" | 06| 02| 653| 781| 1 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Повышение плодородия почв| | | | | |
|России на 2002 - 2005 годы" | 06| 02| 654| | 40 000,0 |
|Проведение | | | | | |
|научно-исследовательских и| | | | | |
|опытно-конструкторских работ в| | | | | |
|рамках федеральных целевых| | | | | |
|программ | 06| 02| 654| 187| 40 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Преодоление последствий радиа-| | | | | |
|ционных аварий на период до 2010| | | | | |
|года" | 06| 02| 655| | 4 600,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 655| 187| 4 600,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сейсмобезопасность территории| | | | | |
|России" (2002 - 2010 годы) | 06| 02| 656| | 5 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 656| 187| 5 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Снижение рисков и смягчение по-| | | | | |
|следствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
|природного и техногенного харак-| | | | | |
|тера в Российской Федерации до| | | | | |
|2005 года" | 06| 02| 657| | 15 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 657| 187| 15 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Международный термоядерный ре-| | | | | |
|актор ИТЭР" на 2002-2005 годы | 06| 02| 659| | 55 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 659| 187| 55 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Национальная технологическая| | | | | |
|база" на 2002-2006 годы | 06| 02| 663| | 1 000 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 663| 187| 1 000 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие гражданской авиацион-| | | | | |
|ной техники России на 2002 -| | | | | |
|2010 годы и на период до 2015| | | | | |
|года" | 06| 02| 664| | 2 650 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 664| 187| 2 650 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование и развитие| | | | | |
|оборонно-промышленного комплекса| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 06| 02| 665| | 500 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 665| 187| 500 000,0 |
|Научно-техническая федеральная| | | | | |
|целевая программа "Исследования| | | | | |
|и разработки по приоритетным| | | | | |
|направлениям развития науки и| | | | | |
|техники на 2002 - 2006 годы" | 06| 02| 666| | 1 800 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 666| 187| 1 800 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Интеграция науки и высшего| | | | | |
|образования России на 2002 -| | | | | |
|2006 годы" | 06| 02| 667| | 170 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 667| 187| 167 375,0 |
|Содержание Дирекции федеральной| | | | | |
|целевой программы | 06| 02| 667| 650| 2 625,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие единой образовательной| | | | | |
|информационной среды (2001 -| | | | | |
|2005 годы)" | 06| 02| 668| | 49 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 668| 187| 49 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Энергоэффективная экономика" на| | | | | |
|2002 - 2005 годы и на| | | | | |
|перспективу до 2010 года | 06| 02| 669| | 56 000,0 |
|Подпрограмма "Энергоэффектив-| | | | | |
|ность топливно-энергетического| | | | | |
|комплекса" | 06| 02| 669| 809| 25 600,0 |
|Подпрограмма "Безопасность и| | | | | |
|развитие атомной энергетики" | 06| 02| 669| 810| 22 000,0 |
|Подпрограмма | | | | | |
|"Энергоэффективность в сфере| | | | | |
|потребления" | 06| 02| 669| 811| 8 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Электронная Россия на 2002 -| | | | | |
|2010 годы" | 06| 02| 670| | 100 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 670| 187| 100 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие Калининградской облас-| | | | | |
|ти на период до 2010 года" | 06| 02| 671| | 2 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 671| 187| 2 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | |
|Забайкалья на 1996 - 2005 годы" | 06| 02| 672| | 5 500,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 672| 187| 5 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социально-экономическое разви-| | | | | |
|тие Курильских островов Сахалин-| | | | | |
|ской области (1994 - 2005 годы)"| 06| 02| 673| | 9 600,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 673| 187| 9 600,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Юг России" (на 2002 - 2006| | | | | |
|годы) | 06| 02| 674| | 3 200,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 674| 187| 3 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сокращение различий в социаль-| | | | | |
|но-экономическом развитии регио-| | | | | |
|нов Российской Федерации (2002 -| | | | | |
|2010 годы и до 2015 года)" | 06| 02| 677| | 21 300,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 06| 02| 677| 187| 21 300,0 |
| | | | | | |
|Промышленность, энергетика и| | | | | |
|строительство | 07| | | | 57 707 669,7 |
| | | | | | |
|Топливно-энергетический комплекс| 07| 01| | | 7 600 000,0 |
|Государственная поддержка уголь-| | | | | |
|ной отрасли | 07| 01| 300| | 7 200 000,0 |
|Технические работы по ликвидации| | | | | |
|особо убыточных и неперспектив-| | | | | |
|ных угольных шахт и разрезов | 07| 01| 300| 420| 1 748 000,0 |
|Научно-техническое и проектное| | | | | |
|обеспечение реструктуризации| | | | | |
|угольной промышленности | 07| 01| 300| 421| 44 000,0 |
|Социальная защита работников,| | | | | |
|высвобождаемых в связи с| | | | | |
|реструктуризацией угольной| | | | | |
|промышленности, членов их семей,| | | | | |
|пенсионеров и инвалидов, рабо-| | | | | |
|тавших в угольной промышленности| 07| 01| 300| 422| 1 000 000,0 |
|Реализация программ местного| | | | | |
|развития и обеспечения занятости| | | | | |
|для шахтерских городов и| | | | | |
|поселков | 07| 01| 300| 423| 1 000 000,0 |
|Формирование и использование| | | | | |
|централизованного резервного| | | | | |
|фонда социальной поддержки ра-| | | | | |
|ботников ликвидируемых угольных| | | | | |
|шахт и разрезов | 07| 01| 300| 425| 150 000,0 |
|Предоставление организациям| | | | | |
|угольной промышленности инвести-| | | | | |
|ций и средств на разработку на-| | | | | |
|учно-технических программ | 07| 01| 300| 426| 1 800 200,0 |
|Расходы на управление угольной| | | | | |
|отраслью | 07| 01| 300| 429| 126 800,0 |
|Формирование и использование| | | | | |
|централизованного резервного| | | | | |
|фонда реструктуризации угольной| | | | | |
|промышленности | 07| 01| 300| 430| 200 000,0 |
|Мероприятия по созданию безопас-| | | | | |
|ных условий работы в угольной| | | | | |
|отрасли | 07| 01| 300| 431| 631 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 07| 01| 300| 463| 500 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 07| 01| 515| | 400 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 07| 01| 515| 463| 400 000,0 |
|Конверсия оборонной промышлен-| | | | | |
|ности | 07| 04| | | 250 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование и развитие| | | | | |
|оборонно-промышленного комплекса| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 07| 04| 665| | 250 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 07| 04| 665| 397| 250 000,0 |
|Другие отрасли промышленности | 07| 05| | | 243 900,0 |
|Государственная поддержка отрас-| | | | | |
|лей промышленности | 07| 05| 302| | 209 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 07| 05| 302| 290| 159 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 07| 05| 302| 463| 50 000,0 |
|Государственная поддержка народ-| | | | | |
|ных художественных промыслов | 07| 05| 309| | 16 900,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 07| 05| 309| 290| 16 900,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Глобальная навигационная систе-| | | | | |
|ма" (2002 - 2011 годы) | 07| 05| 662| | 18 000,0 |
|Подпрограмма "Внедрение и ис-| | | | | |
|пользование спутниковых навига-| | | | | |
|ционных систем в интересах| | | | | |
|транспорта" | 07| 05| 662| 747| 15 300,0 |
|Подпрограмма "Использование| | | | | |
|спутниковых навигационных систем| | | | | |
|для геодезического обеспечения| | | | | |
|территории России" | 07| 05| 662| 748| 2 700,0 |
|Строительство, архитектура | 07| 07| | | 41 545 667,1 |
|Государственные капитальные вло-| | | | | |
|жения | 07| 07| 313| | 5 947 348,6 |
|Государственные капитальные вло-| | | | | |
|жения на безвозвратной основе | 07| 07| 313| 198| 5 327 614,7 |
|Подпрограмма "Государственные| | | | | |
|капитальные вложения по неопла-| | | | | |
|ченным обязательствам прошлых| | | | | |
|лет" | 07| 07| 313| 801| 619 733,9 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|строительства | 07| 07| 314| | 3 593,0 |
|Подпрограмма "Государственные| | | | | |
|капитальные вложения по неопла-| | | | | |
|ченным обязательствам прошлых| | | | | |
|лет" | 07| 07| 314| 801| 3 593,0 |
|Государственные капитальные вло-| | | | | |
|жения по специальным министерст-| | | | | |
|вам и ведомствам | 07| 07| 315| | 10 589 440,9 |
|Государственные капитальные вло-| | | | | |
|жения на безвозвратной основе | 07| 07| 315| 198| 10 576 805,0 |
|Подпрограмма "Государственные| | | | | |
|капитальные вложения по неопла-| | | | | |
|ченным обязательствам прошлых| | | | | |
|лет" | 07| 07| 315| 801| 12 635,9 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Модернизация транспортной сис-| | | | | |
|темы России" (до 2010 года) | 07| 07| 630| | 1 887 300,0 |
|Подпрограмма "Гражданская авиа- | | | | | |
|ция" | 07| 07| 630| 702| 635 300,0 |
|Подпрограмма "Морской транспорт"| 07| 07| 630| 704| 745 800,0 |
|Подпрограмма "Внутренние водные| | | | | |
|пути" | 07| 07| 630| 706| 476 200,0 |
|Подпрограмма "Безопасность до-| | | | | |
|рожного движения" | 07| 07| 630| 708| 30 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 07| 07| 631| | 1 489 000,0 |
|Подпрограмма "Развитие культуры| | | | | |
|и сохранение культурного насле-| | | | | |
|дия России" | 07| 07| 631| 711| 1 359 900,0 |
|Подпрограмма "Кинематография| | | | | |
|России" | 07| 07| 631| 712| 55 100,0 |
|Подпрограмма "Архивы России" | 07| 07| 631| 713| 43 000,0 |
|Подпрограмма "Поддержка полигра-| | | | | |
|фии и книгоиздания России (2002| | | | | |
|- 2005 годы)" | 07| 07| 631| 714| 31 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие органов федерального| | | | | |
|казначейства на 2000 - 2004| | | | | |
|годы" | 07| 07| 632| | 265 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 632| 198| 265 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Жилище" на 2002 - 2010 годы | 07| 07| 633| | 7 311 200,0 |
|Программа "Государственные| | | | | |
|жилищные сертификаты (1998-2002| | | | | |
|годы)" | 07| 07| 633| 758| 5 400 000,0 |
|Обеспечение жильем отдельных| | | | | |
|категорий граждан | 07| 07| 633| 760| 1 491 200,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | |
|беженцев и вынужденных пересе-| | | | | |
|ленцев в Российской Федерации" | 07| 07| 633| 782| 420 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Мировой океан" (1998-2012 годы)| 07| 07| 634| | 27 900,0 |
|Подпрограмма "Изучение и иссле-| | | | | |
|дование Антарктики" | 07| 07| 634| 723| 19 400,0 |
|Подпрограмма "Создание Единой| | | | | |
|системы информации об обстановке| | | | | |
|в Мировом океане" | 07| 07| 634| 724| 8 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социальная поддержка инвалидов| | | | | |
|на 2000 - 2005 годы" | 07| 07| 636| | 71 500,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 636| 198| 71 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Создание и развитие информаци- | | | | | |
|онно-телекоммуникационной систе-| | | | | |
|мы специального назначения в| | | | | |
|интересах органов государствен-| | | | | |
|ной власти на 2001 - 2007 годы" | 07| 07| 639| | 130 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 639| 198| 130 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001 - 2002 годы)| 07| 07| 640| | 65 000,0 |
|Президентская программа "Дети-| | | | | |
|инвалиды" (2001 - 2002 годы) | 07| 07| 640| 726| 10 000,0 |
|Программа "Безопасное материн-| | | | | |
|ство" (2001 - 2002 годы) | 07| 07| 640| 729| 17 500,0 |
|Программа "Дети Чернобыля" (2001| | | | | |
|- 2002 годы) | 07| 07| 640| 730| 3 500,0 |
|Программа "Развитие Всероссий-| | | | | |
|ских детских центров "Орленок" и| | | | | |
|"Океан" (2001 - 2002 годы) | 07| 07| 640| 735| 34 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Молодежь России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 07| 07| 641| | 27 500,0 |
|Подпрограмма "Физическое воспи-| | | | | |
|тание и оздоровление детей, под-| | | | | |
|ростков и молодежи в Российской| | | | | |
|Федерации (2001 - 2005 годы)" | 07| 07| 641| 736| 27 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная программа развития| | | | | |
|образования" (2001 - 2005 годы) | 07| 07| 642| | 953 250,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 642| 198| 953 250,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование уголовно-испол-| | | | | |
|нительной системы Министерства| | | | | |
|юстиции Российской Федерации на| | | | | |
|2002 - 2006 годы" | 07| 07| 645| | 332 700,0 |
|Подпрограмма "Строительство и| | | | | |
|реконструкция следственных изо-| | | | | |
|ляторов и тюрем Министерства юс-| | | | | |
|тиции Российской Федерации, а| | | | | |
|также строительство жилья для| | | | | |
|персонала указанных учреждений| | | | | |
|на 2002 - 2006 годы" | 07| 07| 645| 802| 311 500,0 |
|Подпрограмма "Реформирование| | | | | |
|промышленного сектора уголовно-| | | | | |
|исполнительной системы и содей-| | | | | |
|ствие трудовой занятости осуж-| | | | | |
|денных на 2002 - 2006 годы" | 07| 07| 645| 803| 21 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | |
|России" на 2002 - 2006 годы | 07| 07| 646| | 1 833 144,6 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 646| 198| 1 833 144,6 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие налоговых органов на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 07| 07| 647| | 250 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 647| 198| 250 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экология и природные ресурсы| | | | | |
|России" на 2002 - 2010 годы | 07| 07| 648| | 603 240,0 |
|Подпрограмма "Леса" | 07| 07| 648| 784| 94 400,0 |
|Подпрограмма "Водные ресурсы и| | | | | |
|водные объекты" | 07| 07| 648| 785| 152 000,0 |
|Подпрограмма "Водные биологичес-| | | | | |
|кие ресурсы и аквакультуры" | 07| 07| 648| 786| 161 800,0 |
|Подпрограмма "Регулирование ка-| | | | | |
|чества окружающей среды" | 07| 07| 648| 787| 21 300,0 |
|Подпрограмма "Отходы" | 07| 07| 648| 788| 15 000,0 |
|Подпрограмма "Поддержка особо| | | | | |
|охраняемых природных территорий"| 07| 07| 648| 789| 18 240,0 |
|Подпрограмма "Охрана озера Бай-| | | | | |
|кал и Байкальской природной тер-| | | | | |
|ритории" | 07| 07| 648| 791| 10 300,0 |
|Подпрограмма "Возрождение Волги"| 07| 07| 648| 792| 93 000,0 |
|Подпрограмма | | | | | |
|"Гидрометеорологическое обеспе-| | | | | |
|чение безопасности жизнедеятель-| | | | | |
|ности и рационального природо-| | | | | |
|пользования" | 07| 07| 648| 794| 21 400,0 |
|Подпрограмма "Прогрессивные тех-| | | | | |
|нологии картографо-геодезическо-| | | | | |
|го обеспечения" | 07| 07| 648| 795| 15 800,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Предупреждение борьба с забо-| | | | | |
|леваниями социального характера| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 07| 07| 649| | 100 250,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры| | | | | |
|борьбы с туберкулезом в России" | 07| 07| 649| 738| 80 750,0 |
|Подпрограмма "О мерах по разви-| | | | | |
|тию онкологической помощи насе-| | | | | |
|лению Российской Федерации" | 07| 07| 649| 796| 19 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Ядерная и радиационная безопас-| | | | | |
|ность России на 2000 - 2006 го-| | | | | |
|ды" | 07| 07| 653| | 46 000,0 |
|Подпрограмма "Обращение с радио-| | | | | |
|активными отходами и отработав-| | | | | |
|шими ядерными материалами, их| | | | | |
|утилизация и захоронение" | 07| 07| 653| 762| 46 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Повышение плодородия почв| | | | | |
|России на 2002 - 2005 годы" | 07| 07| 654| | 158 250,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 654| 198| 158 250,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Преодоление последствий радиа-| | | | | |
|ционных аварий на период до 2010| | | | | |
|года" | 07| 07| 655| | 318 100,0 |
|Подпрограмма "Преодоление пос-| | | | | |
|ледствий аварий на Чернобыльской| | | | | |
|АЭС" | 07| 07| 655| 797| 163 000,0 |
|Подпрограмма "Преодоление пос-| | | | | |
|ледствий аварий на производст-| | | | | |
|венном объединении "Маяк" | 07| 07| 655| 798| 64 000,0 |
|Подпрограмма "Преодоление| | | | | |
|последствий ядерных испытаний на| | | | | |
|Семипалатинском полигоне" | 07| 07| 655| 799| 91 100,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сейсмобезопасность территории| | | | | |
|России" (2002 - 2010 годы) | 07| 07| 656| | 5 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 656| 198| 5 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Снижение рисков и смягчение| | | | | |
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций природного и| | | | | |
|техногенного характера в| | | | | |
|Российской Федерации до 2005| | | | | |
|года" | 07| 07| 657| | 15 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 657| 198| 15 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сохранение и развитие| | | | | |
|архитектуры исторических| | | | | |
|городов" (2002 - 2010 годы) | 07| 07| 658| | 254 600,0 |
|Подпрограмма "Сохранение и| | | | | |
|развитие исторического центра г.| | | | | |
|Санкт-Петербурга" | 07| 07| 658| 744| 245 500,0 |
|Подпрограмма "Возрождение,| | | | | |
|строительство, реконструкция и| | | | | |
|реставрация исторических малых и| | | | | |
|средних городов России в| | | | | |
|условиях экономической реформы" | 07| 07| 658| 745| 9 100,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная космическая| | | | | |
|программа России на 2001 - 2005| | | | | |
|годы" | 07| 07| 660| | 103 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 660| 198| 103 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Создание автоматизированной| | | | | |
|системы ведения государственного| | | | | |
|земельного кадастра и| | | | | |
|государственного учета объектов| | | | | |
|недвижимости (2002 - 2007 годы)"| 07| 07| 661| | 165 950,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 661| 198| 165 950,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Национальная технологическая| | | | | |
|база" на 2002 - 2006 годы | 07| 07| 663| | 460 300,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 663| 198| 460 300,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие гражданской| | | | | |
|авиационной техники России на| | | | | |
|2002-2010 годы и на период до| | | | | |
|2015 года" | 07| 07| 664| | 119 500,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 664| 198| 119 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование и развитие| | | | | |
|оборонно-промышленного комплекса| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 07| 07| 665| | 702 400,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 665| 198| 640 400,0 |
|Подпрограмма "Реформирование| | | | | |
|предприятий атомной| | | | | |
|промышленности | | | | | |
|(ядерно-оружейного комплекса) на| | | | | |
|2002 - 2006 годы" | 07| 07| 665| 751| 62 000,0 |
|Научно-техническая федеральная| | | | | |
|целевая программа "Исследования| | | | | |
|и разработки по приоритетным| | | | | |
|направлениям развития науки и| | | | | |
|техники на 2002 - 2006 годы" | 07| 07| 666| | 197 800,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 666| 198| 197 800,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Интеграция науки и высшего| | | | | |
|образования России на 2002 -| | | | | |
|2006 годы" | 07| 07| 667| | 48 100,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 667| 198| 48 100,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Энергоэффективная экономика" на| | | | | |
|2002 - 2005 годы и на| | | | | |
|перспективу до 2010 года | 07| 07| 669| | 2 125 000,0 |
|Подпрограмма "Энергоэффектив-| | | | | |
|ность топливно-энергетического| | | | | |
|комплекса" | 07| 07| 669| 809| 1 739 000,0 |
|Подпрограмма "Безопасность и| | | | | |
|развитие атомной энергетики" | 07| 07| 669| 810| 362 600,0 |
|Подпрограмма "Энергоэффектив-| | | | | |
|ность в сфере потребления" | 07| 07| 669| 811| 23 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Электронная Россия на 2002 -| | | | | |
|2010 годы" | 07| 07| 670| | 300 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 670| 198| 300 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | |
|Забайкалья на 1996 - 2005 годы" | 07| 07| 672| | 4 500,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 672| 198| 4 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социально-экономическое разви-| | | | | |
|тие Курильских островов Сахалин-| | | | | |
|ской области (1994 - 2005 годы)"| 07| 07| 673| | 89 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 673| 198| 89 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Юг России" (на 2002-2006 годы) | 07| 07| 674| | 45 800,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 674| 198| 45 800,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Восстановление экономики и| | | | | |
|социальной сферы Чеченской| | | | | |
|Республики (2002 год и| | | | | |
|последующие годы)" | 07| 07| 676| | 4 500 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 07| 07| 676| 198| 4 500 000,0 |
|Стандартизация и метрология | 07| 08| | | 90 200,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|стандартизации, метрологии и| | | | | |
|сертификации | 07| 08| 307| | 90 200,0 |
|Содержание эталонной базы России| 07| 08| 307| 203| 30 440,0 |
|Содержание Государственной| | | | | |
|службы времени и частоты и| | | | | |
|определения параметров вращения| | | | | |
|Земли | 07| 08| 307| 204| 38 778,0 |
|Содержание Государственной| | | | | |
|службы стандартных образцов| | | | | |
|состава и свойства веществ и| | | | | |
|материалов | 07| 08| 307| 205| 1 600,0 |
|Содержание Государственной| | | | | |
|службы стандартных справочных| | | | | |
|данных | 07| 08| 307| 206| 1 170,0 |
|Расходы Федерального фонда| | | | | |
|стандартов и общероссийских| | | | | |
|классификаторов | 07| 08| 307| 207| 11 200,0 |
|Содержание государственных| | | | | |
|инспекторов территориальных| | | | | |
|органов | 07| 08| 307| 209| 6 012,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 07| 08| 307| 397| 1 000,0 |
|Воспроизводство минерально-сырь-| | | | | |
|евой базы | 07| 09| | | 7 323 888,3 |
|Финансирование | | | | | |
|геолого-разведочных работ | 07| 09| 475| | 7 323 888,3 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 07| 09| 475| 075| 470 548,3 |
|Геологическое изучение недр| | | | | |
|Российской Федерации для| | | | | |
|федеральных нужд | 07| 09| 475| 408| 3 033 340,0 |
|Геолого-разведочные работы | 07| 09| 475| 410| 2 700 000,0 |
|Геологическое изучение недр| | | | | |
|континентального шельфа,| | | | | |
|Мирового океана, Арктики и| | | | | |
|Антарктики для федеральных нужд | 07| 09| 475| 412| 1 120 000,0 |
|Содержание органов специального| | | | | |
|строительства | 07| 10| | | 654 014,3 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 07| 10| 601| | 555 306,3 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 07| 10| 601| 600| 155 476,3 |
|Денежное довольствие| | | | | |
|военнослужащих | 07| 10| 601| 601| 191 026,0 |
|Продовольственное обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 07| 10| 601| 602| 112 790,0 |
|Вещевое обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 07| 10| 601| 603| 22 875,0 |
|Транспортное обеспечение при| | | | | |
|проезде в отпуск и на лечение| | | | | |
|военнослужащих и членов их семей| 07| 10| 601| 604| 33 128,0 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 07| 10| 601| 605| 29 906,0 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|обеспечением личного состава | 07| 10| 601| 606| 10 105,0 |
|Боевая подготовка и| | | | | |
|материально-техническое | | | | | |
|обеспечение войск (сил) | 07| 10| 602| | 93 328,0 |
|Оплата и хранение специального| | | | | |
|топлива и горюче-смазочных| | | | | |
|материалов в рамках| | | | | |
|государственного оборонного| | | | | |
|заказа | 07| 10| 602| 607| 6 900,0 |
|Обеспечение электросвязью в| | | | | |
|рамках государственного оборон-| | | | | |
|ного заказа | 07| 10| 602| 608| 888,0 |
|Транспортное обеспечение в| | | | | |
|рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 07| 10| 602| 609| 5 610,0 |
|Содержание, эксплуатация и| | | | | |
|текущий ремонт вооружения,| | | | | |
|военной техники и имущества | 07| 10| 602| 610| 2 280,0 |
|Содержание и эксплуатация| | | | | |
|учебных объектов боевой и| | | | | |
|физической подготовки | 07| 10| 602| 613| 615,0 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|боевой подготовкой и| | | | | |
|материально-техническим обеспе-| | | | | |
|чением войск (сил) | 07| 10| 602| 615| 77 035,0 |
|Страховые гарантии военнослужа- | | | | | |
|щим | 07| 10| 607| | 5 380,0 |
|Обязательное государственное| | | | | |
|страхование жизни и здоровья| | | | | |
|военнослужащих | 07| 10| 607| 634| 4 264,0 |
|Единовременные пособия в случае| | | | | |
|гибели (смерти) или повреждения| | | | | |
|здоровья военнослужащих при| | | | | |
|исполнении обязанностей военной| | | | | |
|службы | 07| 10| 607| 635| 1 116,0 |
| | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство| 08| | | | 26 821 500,0 |
| | | | | | |
|Сельскохозяйственное производ- | | | | | |
|ство | 08| 01| | | 20 444 700,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|программ и мероприятий по| | | | | |
|развитию животноводства | 08| 01| 340| | 1 060 000,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|племенному животноводству и| | | | | |
|элитному семеноводству | 08| 01| 340| 217| 670 000,0 |
|Субсидии на шерсть | 08| 01| 340| 221| 320 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 08| 01| 340| 290| 70 000,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|программ и мероприятий по| | | | | |
|развитию растениеводства | 08| 01| 341| | 650 000,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|племенному животноводству и| | | | | |
|элитному семеноводству | 08| 01| 341| 217| 270 000,0 |
|Субсидии на производство льна и| | | | | |
|конопли | 08| 01| 341| 219| 100 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 08| 01| 341| 290| 280 000,0 |
|Прочие расходы в области| | | | | |
|сельского хозяйства | 08| 01| 342| | 11 783 700,0 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 08| 01| 342| 075| 6 144 200,0 |
|Финансирование расходов на| | | | | |
|приобретение отечественной| | | | | |
|техники и племенного скота для| | | | | |
|сельскохозяйственных | | | | | |
|товаропроизводителей на условиях| | | | | |
|лизинга с направлением указанных| | | | | |
|средств в уставный капитал лиз-| | | | | |
|инговой компании ОАО "Росагроли-| | | | | |
|зинг", в том числе Российскому| | | | | |
|сельскохозяйственному банку с| | | | | |
|последующим направлением этих| | | | | |
|средств в уставный капитал ОАО| | | | | |
|"Росагролизинг" | 08| 01| 342| 214| 2 780 000,0 |
|Субсидии утильзаводам | 08| 01| 342| 220| 40 000,0 |
|Средства на формирование и| | | | | |
|использование государственных| | | | | |
|семенных фондов | 08| 01| 342| 351| 150 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 08| 01| 342| 397| 2 569 500,0*|
|Расходы на природоохранные| | | | | |
|мероприятия | 08| 01| 342| 509| 100 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 08| 01| 515| | 2 200 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 08| 01| 515| 463| 2 200 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Повышение плодородия почв| | | | | |
|России на 2002 - 2005 годы" | 08| 01| 654| | 4 751 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 08| 01| 654| 397| 4 751 000,0 |
|Земельные ресурсы | 08| 02| | | 1 937 000,0 |
|Мероприятия по улучшению| | | | | |
|землеустройства и| | | | | |
|землепользования | 08| 02| 344| | 622 585,6 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 08| 02| 344| 075| 572 585,6 |
|Мероприятия по улучшению| | | | | |
|землеустройства и| | | | | |
|землепользования | 08| 02| 344| 212| 50 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры| | | | | |
|противодействия злоупотреблению| | | | | |
|наркотиками и их незаконному| | | | | |
|обороту на 2002 - 2004 годы" | 08| 02| 651| | 3 900,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 08| 02| 651| 397| 3 900,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Создание автоматизированной| | | | | |
|системы ведения государственного| | | | | |
|земельного кадастра и| | | | | |
|государственного учета объектов| | | | | |
|недвижимости (2002 - 2007 годы)"| 08| 02| 661| | 1 310 514,4 |
|Ведение государственного| | | | | |
|кадастра, мониторинга земель и| | | | | |
|землеустройства | 08| 02| 661| 213| 720 782,9 |
|Подпрограмма "Информационное| | | | | |
|обеспечение управления| | | | | |
|недвижимостью, реформирования и| | | | | |
|регулирования земельных и| | | | | |
|имущественных отношений" | 08| 02| 661| 812| 589 731,5 |
|Рыболовное хозяйство | 08| 04| | | 2 922 186,4 |
|Государственная поддержка рыбо-| | | | | |
|ловства | 08| 04| 346| | 2 892 186,4 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 08| 04| 346| 075| 1 528 642,0 |
|Ведение мониторинга водных| | | | | |
|биологических ресурсов | 08| 04| 346| 218| 117 000,0 |
|Содержание | | | | | |
|аварийно-спасательного флота | 08| 04| 346| 242| 487 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 08| 04| 346| 397| 758 844,4 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 08| 04| 515| | 30 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 08| 04| 515| 463| 30 000,0 |
|Прочие мероприятия в области| | | | | |
|сельского хозяйства | 08| 05| | | 1 517 613,6 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|органов хлебной инспекции | 08| 05| 347| | 97 613,6 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 08| 05| 347| 075| 97 613,6 |
|Взнос в уставный капитал| | | | | |
|кредитных организаций | 08| 05| 518| | 1 420 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 08| 05| 518| 397| 1 420 000,0 |
| | | | | | |
|Охрана окружающей природной| | | | | |
|среды и природных ресурсов,| | | | | |
|гидрометеорология, картография и| | | | | |
|геодезия | 09| | | | 9 758 799,8 |
| | | | | | |
|Водные ресурсы | 09| 01| | | 675 850,2 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|регулированию, использованию и| | | | | |
|охране водных ресурсов | 09| 01| 360| | 675 850,2 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 09| 01| 360| 075| 296 850,2 |
|Расходы на мероприятия по| | | | | |
|обеспечению безопасности| | | | | |
|гидротехнических сооружений и| | | | | |
|другие водохозяйственные| | | | | |
|мероприятия капитального| | | | | |
|характера | 09| 01| 360| 450| 314 000,0 |
|Прочие расходы на| | | | | |
|водохозяйственные мероприятия | 09| 01| 360| 451| 65 000,0 |
|Лесные ресурсы | 09| 02| | | 6 076 500,0 |
|Финансирование лесоохранных и| | | | | |
|лесовосстановительных мероприя-| | | | | |
|тий | 09| 02| 361| | 6 076 500,0 |
|Финансирование лесоохранных и| | | | | |
|лесовосстановительных | | | | | |
|мероприятий | 09| 02| 361| 223| 4 917 500,0 |
|Организация и содержание| | | | | |
|заповедников и национальных| | | | | |
|парков | 09| 02| 361| 225| 203 300,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|тушению лесных пожаров | 09| 02| 361| 227| 955 700,0 |
|Охрана окружающей природной| | | | | |
|среды, животного и растительного| | | | | |
|мира | 09| 03| | | 580 705,7 |
|Финансирование мероприятий в| | | | | |
|области контроля за состоянием| | | | | |
|окружающей природной среды и| | | | | |
|охраны природы | 09| 03| 362| | 580 105,7 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 09| 03| 362| 075| 182 600,0 |
|Организация и содержание| | | | | |
|заповедников и национальных| | | | | |
|парков | 09| 03| 362| 225| 326 905,7 |
|Субсидии на природоохранные| | | | | |
|мероприятия | 09| 03| 362| 407| 60 600,0 |
|Финансирование мероприятий,| | | | | |
|направленных на сохранение озера| | | | | |
|Байкал | 09| 03| 362| 465| 10 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры| | | | | |
|противодействия злоупотреблению| | | | | |
|наркотиками и их незаконному| | | | | |
|обороту на 2002 - 2004 годы" | 09| 03| 651| | 600,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 09| 03| 651| 397| 600,0 |
|Гидрометеорология | 09| 04| | | 1 749 843,9 |
|Финансирование расходов на| | | | | |
|ведение работ по гидрометеороло-| | | | | |
|гии и мониторингу окружающей| | | | | |
|природной среды | 09| 04| 363| | 1 476 921,2 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 09| 04| 363| 075| 1 476 921,2 |
|Финансирование расходов по| | | | | |
|проведению российских антаркти-| | | | | |
|ческих экспедиций | 09| 04| 365| | 272 922,7 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 09| 04| 365| 397| 272 922,7 |
|Картография и геодезия | 09| 05| | | 675 900,0 |
|Финансирование топографо-геоде-| | | | | |
|зических и картографических ра-| | | | | |
|бот | 09| 05| 364| | 656 200,0 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 09| 05| 364| 075| 656 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 09| 05| 651| | 19 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 09| 05| 651| 397| 19 700,0 |
| | | | | | |
|Транспорт, связь и информатика | 10| | | | 7 034 319,7 |
| | | | | | |
|Автомобильный транспорт | 10| 01| | | 26 460,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Модернизация транспортной| | | | | |
|системы России" (до 2010 года) | 10| 01| 630| | 26 460,0 |
|Содержание Дирекции федеральной| | | | | |
|целевой программы | 10| 01| 630| 650| 15 000,0 |
|Подпрограмма "Безопасность| | | | | |
|дорожного движения" | 10| 01| 630| 708| 9 000,0 |
|Подпрограмма "Международные| | | | | |
|транспортные коридоры" | 10| 01| 630| 710| 2 460,0 |
|Железнодорожный транспорт | 10| 02| | | 300 000,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|железнодорожного транспорта | 10| 02| 370| | 300 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 10| 02| 370| 290| 300 000,0 |
|Воздушный транспорт | 10| 03| | | 3 706 039,6 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|воздушного транспорта | 10| 03| 373| | 654 039,6 |
|Субсидии предприятиям воздушного| | | | | |
|транспорта, расположенным в| | | | | |
|районах Крайнего Севера | 10| 03| 373| 232| 84 600,0 |
|Обеспечение безопасности| | | | | |
|воздушного транспорта | 10| 03| 373| 233| 151 739,6 |
|Целевые субсидии и субвенции | 10| 03| 373| 290| 417 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 10| 03| 515| | 552 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 10| 03| 515| 463| 52 000,0 |
|Возмещение части затрат на| | | | | |
|уплату процентов по кредитам и| | | | | |
|лизинговым платежам, полученным| | | | | |
|в российских кредитных| | | | | |
|организациях на приобретение| | | | | |
|российских воздушных судов | 10| 03| 515| 481| 500 000,0 |
|Взнос Российской Федерации в| | | | | |
|уставный капитал лизинговой| | | | | |
|компании | 10| 03| 519| | 2 500 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 10| 03| 519| 397| 2 500 000,0 |
|Водный транспорт | 10| 04| | | 2 312 920,1 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|морского транспорта | 10| 04| 374| | 462 644,7 |
|Обеспечение безопасности| | | | | |
|морского транспорта | 10| 04| 374| 236| 42 644,7 |
|Субсидии на содержание| | | | | |
|ледокольного флота | 10| 04| 374| 237| 420 000,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|речного транспорта | 10| 04| 375| | 1 802 275,4 |
|Обеспечение безопасности речного| | | | | |
|транспорта | 10| 04| 375| 234| 1 793 173,2 |
|Субсидии на перевозку пассажиров| | | | | |
|в межобластном сообщении | 10| 04| 375| 235| 9 102,2 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 10| 04| 515| | 48 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 10| 04| 515| 463| 48 000,0 |
|Связь | 10| 06| | | 686 800,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|отрасли связи | 10| 06| 376| | 3 200,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 10| 06| 376| 290| 3 200,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|почтовой связи | 10| 06| 377| | 83 600,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 10| 06| 377| 290| 83 600,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 10| 06| 515| | 400 000,0 |
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам | 10| 06| 515| 463| 400 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Электронная Россия на 2002 -| | | | | |
|2010 годы" | 10| 06| 670| | 200 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 10| 06| 670| 397| 200 000,0 |
|Информатика (информационное| | | | | |
|обеспечение) | 10| 07| | | 2 100,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|информационных центров | 10| 07| 379| | 2 100,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 10| 07| 379| 290| 2 100,0 |
| | | | | | |
|Развитие рыночной инфраструктуры| 11| | | | 20 000,0 |
| | | | | | |
|Малый бизнес и предприниматель-| | | | | |
|ство | 11| 01| | | 20 000,0 |
|Государственная поддержка малого| | | | | |
|предпринимательства | 11| 01| 381| | 20 000,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|созданию инфраструктуры поддерж-| | | | | |
|ки малого предпринимательства | 11| 01| 381| 490| 20 000,0 |
| | | | | | |
|Предупреждение и ликвидация| | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | |
|ций и стихийных бедствий | 13| | | | 3 964 438,6 |
| | | | | | |
|Предупреждение и ликвидация| | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | |
|ций | 13| 02| | | 3 942 038,6 |
|НИОКР | 13| 02| 281| | 13 000,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи,| | | | | |
|разведки, РЭП, информационного| | | | | |
|противодействия, другая| | | | | |
|радиоэлектронная и специальная| | | | | |
|техника | 13| 02| 281| 625| 7 000,0 |
|Средства радиационной,| | | | | |
|химической, биологической| | | | | |
|защиты, инженерного и тылового| | | | | |
|обеспечения | 13| 02| 281| 626| 1 300,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 13| 02| 281| 629| 4 700,0 |
|Целевой финансовый резерв для| | | | | |
|предупреждения и ликвидации| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | 13| 02| 399| | 100 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 13| 02| 399| 397| 100 000,0 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|здравоохранение | 13| 02| 430| | 88 704,6 |
|Медицинские учреждения,| | | | | |
|находящиеся в ведении федераль- | | | | | |
|ных органов исполнительной | | | | | |
|власти, в составе которых пре- | | | | | |
|дусмотрена военная и прирав- | | | | | |
|ненная к ней служба | 13| 02| 430| 335| 88 704,6 |
|Обеспечение личного состава| | | | | |
|войск (сил) | 13| 02| 601| | 1 982 332,4 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 13| 02| 601| 075| 466 035,2 |
|Денежное содержание гражданского| | | | | |
|персонала | 13| 02| 601| 600| 223 497,9 |
|Денежное довольствие военнослу-| | | | | |
|жащих | 13| 02| 601| 601| 852 737,3 |
|Продовольственное обеспечение| | | | | |
|военнослужащих | 13| 02| 601| 602| 198 061,3 |
|Вещевое обеспечение военнослужа-| | | | | |
|щих | 13| 02| 601| 603| 34 100,7 |
|Транспортное обеспечение при| | | | | |
|проезде в отпуск и на лечение| | | | | |
|военнослужащих и членов их семей| 13| 02| 601| 604| 28 320,0 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 13| 02| 601| 605| 147 293,2 |
|Прочие расходы, связанные с| | | | | |
|обеспечением личного состава | 13| 02| 601| 606| 32 286,8 |
|Боевая подготовка и материально-| | | | | |
|техническое обеспечение войск| | | | | |
|(сил) | 13| 02| 602| | 897 629,3 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 13| 02| 602| 075| 395 203,8 |
|Оплата и хранение специального| | | | | |
|топлива и горюче-смазочных| | | | | |
|материалов в рамках государст-| | | | | |
|венного оборонного заказа | 13| 02| 602| 607| 128 000,0 |
|Обеспечение электросвязью в| | | | | |
|рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 13| 02| 602| 608| 14 600,0 |
|Транспортное обеспечение в| | | | | |
|рамках государственного| | | | | |
|оборонного заказа | 13| 02| 602| 609| 16 400,0 |
|Содержание, эксплуатация и| | | | | |
|текущий ремонт вооружения,| | | | | |
|военной техники и имущества | 13| 02| 602| 610| 38 267,5 |
|Содержание и эксплуатация| | | | | |
|учебных объектов боевой и| | | | | |
|физической подготовки | 13| 02| 602| 613| 41 000,0 |
|Прочие расходы, связанные с бо-| | | | | |
|евой подготовкой и материально-| | | | | |
|техническим обеспечением войск| | | | | |
|(сил) | 13| 02| 602| 615| 264 158,0 |
|Закупки вооружений, военной| | | | | |
|техники, продукции производст-| | | | | |
|венно-технического назначения и| | | | | |
|имущества | 13| 02| 603| | 739 697,8 |
|Авиационная техника | 13| 02| 603| 620| 639 414,0 |
|Подводные и надводные корабли,| | | | | |
|суда, катера | 13| 02| 603| 621| 2 000,0 |
|Автобронетанковая техника | 13| 02| 603| 622| 13 920,0 |
|Стрелковое и холодное оружие | 13| 02| 603| 624| 543,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи,| | | | | |
|разведки, РЭП, информационного| | | | | |
|противодействия, другая| | | | | |
|радиоэлектронная и специальная| | | | | |
|техника | 13| 02| 603| 625| 21 359,4 |
|Средства радиационной, химичес-| | | | | |
|кой, биологической защиты, инже-| | | | | |
|нерного и тылового обеспечения | 13| 02| 603| 626| 42 318,4 |
|Другие боеприпасы | 13| 02| 603| 628| 1 395,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 13| 02| 603| 629| 18 748,0 |
|Ремонт вооружений, военной| | | | | |
|техники, продукции производст-| | | | | |
|венно-технического назначения и| | | | | |
|имущества на предприятиях | 13| 02| 604| | 70 874,5 |
|Авиационная техника | 13| 02| 604| 620| 44 474,5 |
|Автобронетанковая техника | 13| 02| 604| 622| 12 500,0 |
|Автоматизированные системы и| | | | | |
|средства управления, связи,| | | | | |
|разведки, РЭП, информационного| | | | | |
|противодействия, другая| | | | | |
|радиоэлектронная и специальная| | | | | |
|техника | 13| 02| 604| 625| 5 500,0 |
|Средства радиационной, химичес-| | | | | |
|кой, биологической защиты, инже-| | | | | |
|нерного и тылового обеспечения | 13| 02| 604| 626| 5 900,0 |
|Прочие вооружение, военная и| | | | | |
|специальная техника, продукция| | | | | |
|производственно-технического | | | | | |
|назначения и имущество | 13| 02| 604| 629| 2 500,0 |
|Страховые гарантии| | | | | |
|военнослужащим | 13| 02| 607| | 24 800,0 |
|Обязательное государственное| | | | | |
|страхование жизни и здоровья| | | | | |
|военнослужащих | 13| 02| 607| 634| 19 079,0 |
|Единовременные пособия в случае| | | | | |
|гибели (смерти) или повреждения| | | | | |
|здоровья военнослужащих при| | | | | |
|исполнении обязанностей военной| | | | | |
|службы | 13| 02| 607| 635| 5 721,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Снижение рисков и смягчение| | | | | |
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций природного и| | | | | |
|техногенного характера в| | | | | |
|Российской Федерации до 2005| | | | | |
|года" | 13| 02| 657| | 25 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 13| 02| 657| 397| 25 000,0 |
|Гражданская оборона | 13| 03| | | 22 400,0 |
|Мероприятия по гражданской| | | | | |
|обороне | 13| 03| 151| | 22 400,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 13| 03| 151| 397| 22 400,0 |
| | | | | | |
|Образование | 14| | | | 80 088 334,7 |
| | | | | | |
|Дошкольное образование | 14| 01| | | 542 373,0 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|дошкольное образование | 14| 01| 400| | 542 373,0 |
|Детские дошкольные учреждения | 14| 01| 400| 259| 542 373,0 |
|Общее образование | 14| 02| | | 1 361 193,0 |
|Ведомственные расходы на общее| | | | | |
|образование | 14| 02| 401| | 942 193,0 |
|Школы-детские сады, школы| | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | |
|средние | 14| 02| 401| 260| 444 295,2 |
|Школы-интернаты | 14| 02| 401| 263| 364 072,7 |
|Учреждения по внешкольной работе| | | | | |
|с детьми | 14| 02| 401| 264| 113 658,8 |
|Детские дома | 14| 02| 401| 265| 20 166,3 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001 - 2002 годы)| 14| 02| 640| | 419 000,0 |
|Программа "Развитие Всероссий-| | | | | |
|ских детских центров "Орленок" и| | | | | |
|"Океан" (2001 - 2002 годы) | 14| 02| 640| 735| 419 000,0 |
|Начальное профессиональное| | | | | |
|образование | 14| 03| | | 18 690 132,7 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|начальное профессиональное| | | | | |
|образование | 14| 03| 402| | 18 690 132,7 |
|Профессионально-технические | | | | | |
|училища | 14| 03| 402| 266| 18 475 305,5 |
|Специальные профессионально-тех-| | | | | |
|нические училища | 14| 03| 402| 267| 214 827,2 |
|Среднее профессиональное образо-| | | | | |
|вание | 14| 04| | | 10 228 152,2 |
|Ведомственные расходы на среднее| | | | | |
|профессиональное образование | 14| 04| 403| | 10 228 152,2 |
|Средние специальные учебные| | | | | |
|заведения | 14| 04| 403| 268| 10 195 374,6 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 14| 04| 403| 273| 32 777,6 |
|Переподготовка и повышение| | | | | |
|квалификации | 14| 05| | | 1 111 503,8 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|переподготовку и повышение| | | | | |
|квалификации | 14| 05| 404| | 1 111 503,8 |
|Институты повышения квалификации| 14| 05| 404| 269| 837 954,6 |
|Учебные заведения и курсы по| | | | | |
|переподготовке кадров | 14| 05| 404| 270| 205 083,2 |
|Расходы на государственный заказ| 14| 05| 404| 274| 68 466,0 |
|Высшее профессиональное образо-| | | | | |
|вание | 14| 06| | | 43 477 076,1 |
|Ведомственные расходы на высшее| | | | | |
|профессиональное образование | 14| 06| 405| | 43 477 076,1 |
|Высшие учебные заведения | 14| 06| 405| 271| 38 657 353,5 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 14| 06| 405| 273| 4 819 722,6 |
|Прочие расходы в области| | | | | |
|образования | 14| 07| | | 4 677 903,9 |
|Прочие ведомственные расходы в| | | | | |
|области образования | 14| 07| 407| | 608 843,9 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области образования | 14| 07| 407| 272| 608 843,9 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001 - 2002 годы)| 14| 07| 640| | 64 250,0 |
|Президентская программа| | | | | |
|"Одаренные дети" (2001 - 2002| | | | | |
|годы) | 14| 07| 640| 731| 15 000,0 |
|Президентская программа| | | | | |
|"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)| 14| 07| 640| 733| 49 250,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Молодежь России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 14| 07| 641| | 106 920,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 14| 07| 641| 397| 66 920,0 |
|Подпрограмма "Физическое| | | | | |
|воспитание и оздоровление детей,| | | | | |
|подростков и молодежи в| | | | | |
|Российской Федерации (2001 -| | | | | |
|2005 годы)" | 14| 07| 641| 736| 40 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная программа развития| | | | | |
|образования" (2001 - 2005 годы) | 14| 07| 642| | 1 826 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 14| 07| 642| 397| 1 826 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Русский язык" на 2002 - 2005| | | | | |
|годы | 14| 07| 643| | 10 890,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 14| 07| 643| 397| 10 890,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 14| 07| 651| | 141 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 14| 07| 651| 397| 141 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие единой образовательной| | | | | |
|информационной среды (2001 -| | | | | |
|2005 годы)" | 14| 07| 668| | 1 920 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 14| 07| 668| 397| 1 920 000,0 |
| | | | | | |
|Культура, искусство и кинемато-| | | | | |
|графия | 15| | | | 10 292 505,8 |
| | | | | | |
|Культура и искусство | 15| 01| | | 8 776 735,3 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|культуру и искусство | 15| 01| 410| | 5 138 243,5 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 15| 01| 410| 273| 3 562 679,0 |
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | |
|учреждения клубного типа | 15| 01| 410| 280| 25 444,3 |
|Музеи и постоянные выставки | 15| 01| 410| 283| 875 271,2 |
|Библиотеки | 15| 01| 410| 284| 195 439,2 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области культуры и искусства | 15| 01| 410| 287| 479 409,8 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|театров, концертных организаций| | | | | |
|и других организаций исполни-| | | | | |
|тельских искусств | 15| 01| 411| | 1 878 605,8 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 15| 01| 411| 273| 1 049 562,3 |
|Театры, концертные организации и| | | | | |
|другие организации исполнитель-| | | | | |
|ских искусств | 15| 01| 411| 281| 829 043,5 |
|Государственная поддержка дея-| | | | | |
|тельности цирковых организаций | 15| 01| 414| | 296 186,0 |
|Расходы цирковых организаций | 15| 01| 414| 288| 296 186,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 15| 01| 515| | 49 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 15| 01| 515| 397| 49 700,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001-2005| | | | | |
|годы)" | 15| 01| 631| | 1 414 000,0 |
|Содержание Дирекции федеральной| | | | | |
|целевой программы | 15| 01| 631| 650| 2 000,0 |
|Подпрограмма "Развитие культуры| | | | | |
|и сохранение культурного| | | | | |
|наследия России" | 15| 01| 631| 711| 1 363 200,0 |
|Подпрограмма "Архивы России" | 15| 01| 631| 713| 48 800,0 |
|Кинематография | 15| 02| | | 1 500 942,3 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|кинематографии | 15| 02| 415| | 258 942,3 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 15| 02| 415| 273| 73 042,3 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 15| 02| 415| 397| 185 900,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 15| 02| 631| | 1 242 000,0 |
|Подпрограмма "Кинематография| | | | | |
|России" | 15| 02| 631| 712| 1 242 000,0 |
|Прочие мероприятия в области| | | | | |
|культуры и искусства | 15| 03| | | 14 828,2 |
|Прочие ведомственные расходы в| | | | | |
|области культуры и искусства | 15| 03| 412| | 14 828,2 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области культуры и искусства | 15| 03| 412| 287| 14 828,2 |
| | | | | | |
|Средства массовой информации | 16| | | | 10 264 830,2 |
| | | | | | |
|Телевидение и радиовещание | 16| 01| | | 9 500 400,0 |
|Государственная поддержка госу-| | | | | |
|дарственных телерадиокомпаний | 16| 01| 420| | 8 545 600,0 |
|Содержание особо ценных объектов| | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | |
|Российской Федерации | 16| 01| 420| 273| 28 599,1 |
|Целевые субсидии и субвенции | 16| 01| 420| 290| 8 517 000,9 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|средств массовой информации | 16| 01| 424| | 950 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 16| 01| 424| 290| 950 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 16| 01| 651| | 4 800,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 16| 01| 651| 397| 4 800,0 |
|Периодическая печать и издатель-| | | | | |
|ства | 16| 02| | | 471 640,2 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|издательств | 16| 02| 421| | 27 454,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 16| 02| 421| 290| 27 454,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|периодической печати | 16| 02| 422| | 37 986,5 |
|Целевые субсидии и субвенции | 16| 02| 422| 290| 37 986,5 |
|Государственная поддержка перио-| | | | | |
|дических изданий, учрежденных| | | | | |
|органами исполнительной и зако-| | | | | |
|нодательной власти | 16| 02| 423| | 136 199,7 |
|Целевые субсидии и субвенции | 16| 02| 423| 290| 136 199,7 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|районных (городских) газет | 16| 02| 425| | 170 000,0 |
|Развитие материально-технической| | | | | |
|базы районных (городских) газет | 16| 02| 425| 291| 20 000,0 |
|Оплата расходов, связанных с| | | | | |
|производством и распространением| | | | | |
|районных (городских) газет| | | | | |
|(оплата полиграфических услуг,| | | | | |
|бумаги и услуг федеральной| | | | | |
|почтовой связи) | 16| 02| 425| 292| 150 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001-2005| | | | | |
|годы)" | 16| 02| 631| | 100 000,0 |
|Подпрограмма "Поддержка| | | | | |
|полиграфии и книгоиздания России| | | | | |
|(2002 - 2005 годы)" | 16| 02| 631| 714| 100 000,0 |
|Прочие средства массовой| | | | | |
|информации | 16| 03| | | 292 790,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|средств массовой информации | 16| 03| 424| | 292 670,0 |
|Содержание объектов| | | | | |
|социально-культурной сферы | 16| 03| 424| 285| 292 670,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 16| 03| 515| | 120,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 16| 03| 515| 397| 120,0 |
| | | | | | |
|Здравоохранение и физическая| | | | | |
|культура | 17| | | | 31 908 141,6 |
| | | | | | |
|Здравоохранение | 17| 01| | | 26 595 422,8 |
|Содержание Комитета ветеранов| | | | | |
|подразделений особого риска| | | | | |
|Российской Федерации | 17| 01| 398| | 12 024,7 |
|Больницы, родильные дома,| | | | | |
|клиники, госпитали | 17| 01| 398| 300| 11 026,0 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области здравоохранения | 17| 01| 398| 310| 998,7 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|здравоохранение | 17| 01| 430| | 19 071 816,1 |
|Больницы, родильные дома,| | | | | |
|клиники, госпитали | 17| 01| 430| 300| 12 284 935,4 |
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | |
|диагностические центры | 17| 01| 430| 301| 779 328,4 |
|Станции переливания крови | 17| 01| 430| 303| 14 647,4 |
|Санатории для больных| | | | | |
|туберкулезом | 17| 01| 430| 306| 404 541,7 |
|Санатории для детей и подростков| 17| 01| 430| 307| 718 939,4 |
|Санатории, пансионаты и дома| | | | | |
|отдыха | 17| 01| 430| 308| 264 718,4 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области здравоохранения | 17| 01| 430| 310| 638 885,9 |
|Целевые расходы на оказание| | | | | |
|дорогостоящих видов медицинской| | | | | |
|помощи гражданам Российской| | | | | |
|Федерации | 17| 01| 430| 315| 3 965 819,5 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 17| 01| 515| | 5 377 400,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 17| 01| 515| 397| 5 377 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001-2002 годы) | 17| 01| 640| | 89 310,0 |
|Программа "Безопасное| | | | | |
|материнство" (2001-2002 годы) | 17| 01| 640| 729| 89 310,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Предупреждение и борьба с| | | | | |
|заболеваниями социального| | | | | |
|характера (2002 - 2006 годы)" | 17| 01| 649| | 1 940 472,0 |
|Подпрограмма "Сахарный диабет" | 17| 01| 649| 737| 624 422,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры| | | | | |
|борьбы с туберкулезом в России" | 17| 01| 649| 738| 1 116 975,0 |
|Подпрограмма "Вакцинопрофилак-| | | | | |
|тика" | 17| 01| 649| 739| 16 115,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры по| | | | | |
|предупреждению распространения в| | | | | |
|Российской Федерации| | | | | |
|заболевания, вызываемого вирусом| | | | | |
|иммунодефицита человека| | | | | |
|(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 17| 01| 649| 740| 182 960,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Профилактика и лечение| | | | | |
|артериальной гипертонии в| | | | | |
|Российской Федерации" | 17| 01| 650| | 39 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 17| 01| 650| 397| 39 700,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 17| 01| 651| | 64 700,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 17| 01| 651| 397| 64 700,0 |
|Санитарно-эпидемиологический | | | | | |
|надзор | 17| 02| | | 4 052 312,7 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|санитарно-эпидемиологический | | | | | |
|надзор | 17| 02| 432| | 4 009 253,6 |
|Больницы, родильные дома,| | | | | |
|клиники, госпитали | 17| 02| 432| 300| 70 987,9 |
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | |
|диагностические центры | 17| 02| 432| 301| 16 045,9 |
|Дезинфекционные станции | 17| 02| 432| 309| 40 146,2 |
|Центры государственного| | | | | |
|санитарно-эпидемиологического | | | | | |
|надзора | 17| 02| 432| 311| 3 835 489,8 |
|Мероприятия по борьбе с| | | | | |
|эпидемиями | 17| 02| 432| 312| 41 971,5 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области санитарно-эпидемиоло-| | | | | |
|гического надзора | 17| 02| 432| 313| 4 612,3 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 17| 02| 515| | 43 059,1 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 17| 02| 515| 397| 43 059,1 |
|Физическая культура и спорт | 17| 03| | | 1 260 406,1 |
|Финансирование части расходов на| | | | | |
|содержание спортивных команд | 17| 03| 433| | 96 579,4 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области физической культуры и| | | | | |
|спорта | 17| 03| 433| 314| 96 579,4 |
|Ведомственные расходы на| | | | | |
|физическую культуру и спорт | 17| 03| 434| | 1 150 626,7 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области физической культуры и| | | | | |
|спорта | 17| 03| 434| 314| 1 150 626,7 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на| | | | | |
|2002 - 2004 годы" | 17| 03| 651| | 13 200,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 17| 03| 651| 397| 13 200,0 |
| | | | | | |
|Социальная политика | 18| | | | 430 350 521,5 |
| | | | | | |
|Учреждения социального| | | | | |
|обеспечения и службы занятости | 18| 01| | | 3 891 868,6 |
|Территориальные органы | 18| 01| 038| | 3 727 414,1 |
|Расходы на содержание аппарата | 18| 01| 038| 029| 3 727 414,1 |
|Ведомственные расходы в области| | | | | |
|социального обеспечения | 18| 01| 440| | 145 438,4 |
|Дома-интернаты для престарелых и| | | | | |
|инвалидов | 18| 01| 440| 320| 77 117,7 |
|Учреждения по обучению инвалидов| 18| 01| 440| 321| 16 456,0 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 01| 440| 323| 51 864,7 |
|Прочие ведомственные расходы в| | | | | |
|области социальной политики | 18| 01| 445| | 19 016,1 |
|Учреждения по обучению инвалидов| 18| 01| 445| 321| 11 116,1 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 01| 445| 323| 7 900,0 |
|Социальная помощь | 18| 02| | | 341 320 812,0 |
|Возмещение вреда инвалидам| | | | | |
|вследствие Чернобыльской и| | | | | |
|других радиационных катастроф | 18| 02| 353| | 1 778 600,0 |
|Программа ликвидации последствий| | | | | |
|аварии на Чернобыльской АЭС | 18| 02| 353| 250| 1 773 018,0 |
|Программа ликвидации последствий| | | | | |
|ядерного выброса в Челябинской| | | | | |
|области | 18| 02| 353| 251| 5 582,0 |
|Программы ликвидации последствий| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | 18| 02| 395| | 6 954 499,5 |
|Программа ликвидации последствий| | | | | |
|аварии на Чернобыльской АЭС | 18| 02| 395| 250| 6 465 321,2 |
|Программа ликвидации последствий| | | | | |
|ядерного выброса в Челябинской| | | | | |
|области | 18| 02| 395| 251| 408 678,3 |
|Программа ликвидации последствий| | | | | |
|ядерных испытаний на Семипала-| | | | | |
|тинском полигоне | 18| 02| 395| 252| 80 500,0 |
|Средства, передаваемые Пенсион-| | | | | |
|ному фонду Российской Федерации| | | | | |
|на выплату пенсий и пособий| | | | | |
|в соответствии с законодатель-| | | | | |
|ством Российской Федерации | 18| 02| 441| | 49 491 700,0 |
|Пособия и социальная помощь | 18| 02| 441| 322| 49 491 700,0 |
|Выплаты пенсий и пособий другим| | | | | |
|категориям граждан | 18| 02| 442| | 886 400,0 |
|Пособия и социальная помощь | 18| 02| 442| 322| 5 780,0 |
|Выплаты пенсий и пособий | 18| 02| 442| 326| 880 620,0 |
|Компенсационные выплаты женщи-| | | | | |
|нам, имеющим детей в возрасте| | | | | |
|до трех лет, уволенным в связи| | | | | |
|с ликвидацией предприятий, уч-| | | | | |
|реждений и организаций | 18| 02| 444| | 2 800,0 |
|Пособия и социальная помощь | 18| 02| 444| 322| 2 800,0 |
|Прочие ведомственные расходы в| | | | | |
|области социальной политики | 18| 02| 445| | 902 000,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|организации оздоровительной| | | | | |
|кампании детей и подростков | 18| 02| 445| 319| 902 000,0 |
|Субсидии из федерального бюджета| | | | | |
|на выплату базовой части| | | | | |
|трудовой пенсии за счет средств| | | | | |
|единого социального налога | 18| 02| 448| | 281 230 000,0 |
|Пособия и социальная помощь | 18| 02| 448| 322| 281 230 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001-2002 годы) | 18| 02| 640| | 28 683,7 |
|Программа "Дети Чернобыля"| | | | | |
|(2001-2002 годы) | 18| 02| 640| 730| 28 683,7 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Преодоление последствий| | | | | |
|радиационных аварий на период до| | | | | |
|2010 года" | 18| 02| 655| | 46 128,8 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 18| 02| 655| 397| 46 128,8 |
|Пенсии военнослужащим | 18| 04| | | 40 274 107,7 |
|Операции неторгового характера | 18| 04| 134| | 2 983 050,0 |
|Выплаты пенсий и пособий | 18| 04| 134| 326| 2 983 050,0 |
|Пенсии, пособия, компенсации| | | | | |
|военнослужащим и членам их| | | | | |
|семей, а также лицам,| | | | | |
|приравненным к ним по| | | | | |
|пенсионному обеспечению | 18| 04| 447| | 37 291 057,7 |
|Пенсии военнослужащим и членам| | | | | |
|их семей | 18| 04| 447| 325| 35 008 763,6 |
|Пособия и компенсации| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 18| 04| 447| 640| 2 282 294,1 |
|Пенсии и пособия в| | | | | |
|правоохранительных органах | 18| 05| | | 20 262 260,7 |
|Выплаты пенсий и пособий другим| | | | | |
|категориям граждан | 18| 05| 442| | 1 111 700,0 |
|Выплаты пенсий и пособий | 18| 05| 442| 326| 1 111 700,0 |
|Пенсии, пособия, компенсации| | | | | |
|военнослужащим и членам их| | | | | |
|семей, а также лицам,| | | | | |
|приравненным к ним по| | | | | |
|пенсионному обеспечению | 18| 05| 447| | 19 150 560,7 |
|Выплаты пенсий и пособий | 18| 05| 447| 326| 19 150 560,7 |
|Прочие мероприятия в области| | | | | |
|социальной политики | 18| 06| | | 20 648 189,5 |
|Содержание Комитета ветеранов| | | | | |
|подразделений особого риска| | | | | |
|Российской Федерации | 18| 06| 398| | 430,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 18| 06| 398| 290| 430,0 |
|Ведомственные расходы в области| | | | | |
|социального обеспечения | 18| 06| 440| | 7 119 606,2 |
|Целевые субсидии и субвенции | 18| 06| 440| 290| 10 670,2 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 06| 440| 323| 95 698,0 |
|Расходы на изготовление и ремонт| | | | | |
|протезно-ортопедических изделий | 18| 06| 440| 327| 1 716 838,0 |
|Расходы на обеспечение инвалидов| | | | | |
|транспортными средствами или| | | | | |
|компенсация расходов на| | | | | |
|транспортное обслуживание вместо| | | | | |
|получения транспортного средства| 18| 06| 440| 328| 1 728 209,0 |
|Расходы на санаторно-курортное| | | | | |
|лечение ветеранов и инвалидов | 18| 06| 440| 329| 1 015 421,0 |
|Расходы на оплату проезда| | | | | |
|ветеранов и инвалидов | 18| 06| 440| 333| 932 070,0 |
|Расходы на оплату установки| | | | | |
|телефона ветеранам и инвалидам и| | | | | |
|его использование | 18| 06| 440| 334| 1 620 700,0 |
|Финансирование мероприятий по| | | | | |
|ликвидации последствий осетино-| | | | | |
|ингушского конфликта | 18| 06| 451| | 200 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 18| 06| 451| 397| 200 000,0 |
|Расходы на перевозку несовершен-| | | | | |
|нолетних, самостоятельно ушедших| | | | | |
|из семей, детских домов, школ-| | | | | |
|интернатов, специальных учебно-| | | | | |
|воспитательных учреждений | 18| 06| 456| | 50 000,0 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 06| 456| 323| 50 000,0 |
|Выплаты пособий по безработице,| | | | | |
|стипендий и прочие выплаты| | | | | |
|безработным гражданам | 18| 06| 457| | 10 626 600,0 |
|Пособия и социальная помощь | 18| 06| 457| 322| 10 626 600,0 |
|Мероприятия по содействию| | | | | |
|трудоустройству населения| | | | | |
|Российской Федерации | 18| 06| 458| | 816 300,0 |
|Организация ярмарок вакансий и| | | | | |
|учебных рабочих мест | 18| 06| 458| 473| 53 700,0 |
|Информирование населения и| | | | | |
|работодателей о положении на| | | | | |
|рынке труда | 18| 06| 458| 474| 31 000,0 |
|Организация общественных работ | 18| 06| 458| 475| 390 000,0 |
|Организация временного трудоуст-| | | | | |
|ройства безработных граждан,| | | | | |
|особо нуждающихся в социальной| | | | | |
|защите | 18| 06| 458| 476| 305 200,0 |
|Социальная адаптация безработных| | | | | |
|граждан на рынке труда | 18| 06| 458| 477| 6 400,0 |
|Оказание содействия| | | | | |
|самозанятости населения | 18| 06| 458| 478| 30 000,0 |
|Профессиональное обучение и| | | | | |
|профессиональная ориентация| | | | | |
|безработных граждан | 18| 06| 459| | 960 000,0 |
|Профессиональное обучение| | | | | |
|безработных граждан | 18| 06| 459| 471| 905 000,0 |
|Профессиональная ориентация | 18| 06| 459| 472| 55 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 18| 06| 515| | 88 000,0 |
|Целевые субсидии и субвенции | 18| 06| 515| 290| 10 000,0 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 06| 515| 323| 68 000,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 18| 06| 515| 397| 10 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Старшее поколение" (на 2002 -| | | | | |
|2004 годы) | 18| 06| 635| | 155 720,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 18| 06| 635| 397| 155 720,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социальная поддержка инвалидов| | | | | |
|на 2000 - 2005 годы" | 18| 06| 636| | 207 520,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 18| 06| 636| 397| 207 520,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие социально-экономичес-| | | | | |
|кой и культурной базы возрожде-| | | | | |
|ния российских немцев на 1997 -| | | | | |
|2006 годы" | 18| 06| 637| | 36 583,3 |
|Прочие учреждения и мероприятия| | | | | |
|в области социальной политики | 18| 06| 637| 323| 36 583,3 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001-2002 годы) | 18| 06| 640| | 387 430,0 |
|Президентская программа| | | | | |
|"Дети-инвалиды" (2001-2002 годы)| 18| 06| 640| 726| 190 500,0 |
|Президентская программа "Профи-| | | | | |
|лактика безнадзорности и право-| | | | | |
|нарушений несовершеннолетних"| | | | | |
|(2001 - 2002 годы) | 18| 06| 640| 727| 78 380,0 |
|Программа "Развитие социального| | | | | |
|обслуживания семьи и детей"| | | | | |
|(2001 - 2002 годы) | 18| 06| 640| 728| 75 200,0 |
|Программа "Дети Севера" (2001 -| | | | | |
|2002 годы) | 18| 06| 640| 732| 43 350,0 |
|Миграционная политика | 18| 08| | | 3 953 283,0 |
|Ведомственные расходы в области| | | | | |
|социального обеспечения | 18| 08| 440| | 1 311 760,0 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 18| 08| 440| 075| 123 200,0 |
|Расходы на иммиграционный| | | | | |
|контроль | 18| 08| 440| 332| 87 950,0 |
|Расходы по приему и содержанию| | | | | |
|вынужденных переселенцев | 18| 08| 440| 342| 65 400,0 |
|Финансирование расходов по| | | | | |
|обеспечению жильем вынужденных| | | | | |
|переселенцев | 18| 08| 440| 343| 1 000 000,0 |
|Расходы по приему и содержанию| | | | | |
|лиц, ходатайствующих о признании| | | | | |
|беженцами, беженцев | 18| 08| 440| 344| 35 210,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 18| 08| 515| | 1 000 000,0 |
|Выплата компенсаций за| | | | | |
|утраченное жилье и/или имущество| | | | | |
|гражданам, пострадавшим в| | | | | |
|результате разрешения кризиса в| | | | | |
|Чеченской Республике и покинув-| | | | | |
|шим ее безвозвратно | 18| 08| 515| 341| 1 000 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001 - 2002 годы)| 18| 08| 640| | 32 300,0 |
|Программа "Дети семей беженцев и| | | | | |
|вынужденных переселенцев" (2001| | | | | |
|- 2002 годы) | 18| 08| 640| 734| 32 300,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Восстановление экономики и| | | | | |
|социальной сферы Чеченской| | | | | |
|Республики (2002 год и| | | | | |
|последующие годы)" | 18| 08| 676| | 1 609 223,0 |
|Содержание граждан Российской| | | | | |
|Федерации, временно покинувших| | | | | |
|территорию Чеченской Республики | 18| 08| 676| 338| 1 609 223,0 |
| | | | | | |
|Обслуживание государственного и| | | | | |
|муниципального долга | 19| | | | 285 009 298,7 |
| | | | | | |
|Обслуживание государственного и| | | | | |
|муниципального внутреннего долга| 19| 01| | | 57 918 098,7 |
|Процентные платежи по государст-| | | | | |
|венному внутреннему долгу | 19| 01| 460| | 57 918 098,7 |
|Выплаты процентов по государст-| | | | | |
|венному долгу | 19| 01| 460| 330| 57 918 098,7 |
|Обслуживание государственного| | | | | |
|внешнего долга | 19| 02| | | 227 091 200,0 |
|Процентные платежи по| | | | | |
|государственному внешнему долгу | 19| 02| 461| | 227 091 200,0 |
|Выплаты процентов по государст-| | | | | |
|венному долгу | 19| 02| 461| 330| 227 091 200,0 |
| | | | | | |
|Пополнение государственных| | | | | |
|запасов и резервов | 20| | | | 473 545,2 |
| | | | | | |
|Прочие государственные запасы и| | | | | |
|резервы | 20| 03| | | 473 545,2 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 20| 03| 515| | 473 545,2 |
|Содержание подведомственных| | | | | |
|структур | 20| 03| 515| 075| 473 545,2 |
| | | | | | |
|Финансовая помощь бюджетам| | | | | |
|других уровней | 21| | | | 265 406 554,4 |
| | | | | | |
|Финансовая помощь бюджетам| | | | | |
|других уровней | 21| 01| | | 239 239 855,5 |
|Фонд софинансирования социальных| | | | | |
|расходов | 21| 01| 352| | 18 732 116,0 |
|Дотации бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|частичное возмещение расходов в| | | | | |
|связи с повышением тарифной| | | | | |
|ставки (оклада) первого разряда| | | | | |
|Единой тарифной сетки по оплате| | | | | |
|труда работников организаций| | | | | |
|бюджетной сферы | 21| 01| 352| 354| 13 720 000,0 |
|Дотации бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|частичное возмещение расходов по| | | | | |
|предоставлению населению| | | | | |
|субсидий по оплате жилья и| | | | | |
|коммунальных услуг | 21| 01| 352| 365| 5 012 116,0 |
|Федеральный фонд финансовой| | | | | |
|поддержки субъектов Российской| | | | | |
|Федерации | 21| 01| 480| | 147 490 966,0 |
|Дотации на выравнивание уровня| | | | | |
|бюджетной обеспеченности| | | | | |
|субъектов Российской Федерации | 21| 01| 480| 364| 135 927 966,0 |
|Субвенции на компенсацию тарифов| | | | | |
|на электроэнергию территориям| | | | | |
|Дальнего Востока и Архангельской| | | | | |
|области | 21| 01| 480| 455| 2 600 000,0 |
|Субсидии на государственную| | | | | |
|финансовую поддержку закупки и| | | | | |
|доставки нефти, нефтепродуктов,| | | | | |
|топлива и продовольственных| | | | | |
|товаров (за исключением| | | | | |
|подакцизных) в районы Крайнего| | | | | |
|Севера и приравненные к ним| | | | | |
|местности с ограниченными| | | | | |
|сроками завоза грузов для| | | | | |
|снабжения населения, предприятий| | | | | |
|и организаций социальной сферы и| | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 21| 01| 480| 456| 8 963 000,0 |
|Дотации и субвенции | 21| 01| 485| | 31 059 219,0 |
|Дотации и субвенции бюджетам| | | | | |
|закрытых административно-терри-| | | | | |
|ториальных образований | 21| 01| 485| 350| 10 544 393,0 |
|Другие средства, передаваемые по| | | | | |
|взаимным расчетам | 21| 01| 485| 359| 6 850 310,0 |
|Дотации на возмещение расходов| | | | | |
|по содержанию объектов| | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства| | | | | |
|и социальной сферы, переданных в| | | | | |
|ведение органов местного| | | | | |
|самоуправления | 21| 01| 485| 360| 7 000 000,0 |
|Дотация и субвенция на содержа-| | | | | |
|ние инфраструктуры города Байко-| | | | | |
|нура (Республика Казахстан),| | | | | |
|связанной с арендой космодрома| | | | | |
|Байконур | 21| 01| 485| 361| 674 516,0 |
|Дотация городу-курорту Сочи | 21| 01| 485| 363| 850 000,0 |
|Дотации на стабилизацию доходной| | | | | |
|базы бюджетов субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | 21| 01| 485| 366| 3 000 000,0 |
|Субвенции бюджетам закрытых| | | | | |
|административно-территориальных | | | | | |
|образований на финансирование| | | | | |
|программ развития закрытых| | | | | |
|административно-территориальных | | | | | |
|образований | 21| 01| 485| 454| 1 000 000,0 |
|Субвенции на реализацию программ| | | | | |
|развития городов как наукоградов| | | | | |
|Российской Федерации | 21| 01| 485| 538| 280 000,0 |
|Субвенция на премирование| | | | | |
|победителей Всероссийского| | | | | |
|конкурса на звание "Самый| | | | | |
|благоустроенный город России" | 21| 01| 485| 539| 100 000,0 |
|Субвенции бюджету г. Москвы на| | | | | |
|выполнение федеральных полномо-| | | | | |
|чий по сбору и утилизации радио-| | | | | |
|активных отходов в Центральном| | | | | |
|регионе | 21| 01| 485| 542| 760 000,0 |
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|финансов | 21| 01| 488| | 1 200 000,0 |
|Субсидии на реформирование и| | | | | |
|оздоровление региональных| | | | | |
|финансов, развитие социальной| | | | | |
|инфраструктуры, повышение эффек-| | | | | |
|тивности бюджетных расходов,| | | | | |
|поддержку экономических реформ | 21| 01| 488| 458| 1 200 000,0 |
|Фонд компенсаций | 21| 01| 489| | 40 757 554,5 |
|Субсидии бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|реализацию Федерального закона| | | | | |
|"О социальной защите инвалидов в| | | | | |
|Российской Федерации" | 21| 01| 489| 337| 11 943 650,0 |
|Субвенции бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|реализацию Закона Российской| | | | | |
|Федерации "О статусе Героев| | | | | |
|Советского Союза, Героев| | | | | |
|Российской Федерации и полных| | | | | |
|кавалеров ордена Славы" и| | | | | |
|Федерального закона "О предос-| | | | | |
|тавлении социальных гарантий| | | | | |
|Героям Социалистического Труда и| | | | | |
|полным кавалерам ордена Трудовой| | | | | |
|Славы" | 21| 01| 489| 349| 114 925,0 |
|Субсидии бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|возмещение льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг и| | | | | |
|услуг связи военнослужащим,| | | | | |
|сотрудникам милиции, органов| | | | | |
|внутренних дел, налоговой| | | | | |
|полиции, должностным лицам| | | | | |
|таможенных органов | 21| 01| 489| 467| 2 534 729,5 |
|Субвенции на реализацию Феде-| | | | | |
|рального закона "О государствен-| | | | | |
|ных пособиях гражданам, имеющим| | | | | |
|детей" | 21| 01| 489| 470| 23 904 450,0 |
|Субсидии бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|возмещение льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг,| | | | | |
|услуг связи, проезда на| | | | | |
|общественном транспорте город-| | | | | |
|ского и пригородного сообщения| | | | | |
|гражданам, подвергшимся радиаци-| | | | | |
|онному воздействию Чернобыльской| | | | | |
|АЭС, аварии на ПО "Маяк" и| | | | | |
|ядерных испытаний на Семипала-| | | | | |
|тинском полигоне | 21| 01| 489| 556| 1 000 000,0 |
|Субвенции бюджетам субъектов| | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | |
|реализацию Закона Российской| | | | | |
|Федерации "О реабилитации жертв| | | | | |
|политических репрессий" | 21| 01| 489| 557| 1 259 800,0 |
|Фонд регионального развития | 21| 02| | | 17 491 700,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие Калининградской| | | | | |
|области на период до 2010 года" | 21| 02| 671| | 490 000,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 671| 457| 490 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | |
|Забайкалья на 1996 - 2005 годы" | 21| 02| 672| | 681 000,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 672| 457| 681 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социально-экономическое разви-| | | | | |
|тие Курильских островов Сахалин-| | | | | |
|ской области (1994 - 2005 годы)"| 21| 02| 673| | 221 000,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 673| 457| 221 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Юг России" (на 2002 - 2006| | | | | |
|годы) | 21| 02| 674| | 1 834 900,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 674| 457| 1 834 900,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социально-экономическое разви-| | | | | |
|тие Республики Татарстан до 2006| | | | | |
|года" | 21| 02| 675| | 12 264 800,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 675| 457| 11 144 800,0 |
|Подпрограмма "Сохранение и| | | | | |
|развитие исторического центра| | | | | |
|г.Казани" | 21| 02| 675| 800| 1 120 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сокращение различий в| | | | | |
|социально-экономическом развитии| | | | | |
|регионов Российской Федерации| | | | | |
|(2002-2010 годы и до 2015 года)"| 21| 02| 677| | 2 000 000,0 |
|Субсидии на реализацию| | | | | |
|федеральных программ развития| | | | | |
|регионов | 21| 02| 677| 457| 2 000 000,0 |
|Мероприятия в области| | | | | |
|регионального развития | 21| 03| | | 8 674 998,9 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения | 21| 03| 313| | 4 858 938,9 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 313| 198| 4 339 850,0 |
|Подпрограмма "Государственные| | | | | |
|капитальные вложения по| | | | | |
|неоплаченным обязательствам| | | | | |
|прошлых лет | 21| 03| 313| 801| 519 088,9 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Культура России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 21| 03| 631| | 132 200,0 |
|Подпрограмма "Развитие культуры| | | | | |
|и сохранение культурного| | | | | |
|наследия России" | 21| 03| 631| 711| 118 400,0 |
|Подпрограмма "Архивы России" | 21| 03| 631| 713| 13 800,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы | 21| 03| 633| | 1 128 500,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | |
|участников ликвидации последст-| | | | | |
|вий радиационных аварий и ка-| | | | | |
|тастроф" | 21| 03| 633| 753| 66 500,0 |
|Подпрограмма "Свой дом" | 21| 03| 633| 754| 1 000,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | |
|граждан Российской Федерации,| | | | | |
|подлежащих отселению с комплекса| | | | | |
|"Байконур" | 21| 03| 633| 755| 6 900,0 |
|Подпрограмма "Переселение граж-| | | | | |
|дан Российской Федерации из| | | | | |
|ветхого и аварийного жилищного| | | | | |
|фонда" | 21| 03| 633| 756| 65 000,0 |
|Обеспечение жильем отдельных| | | | | |
|категорий граждан | 21| 03| 633| 760| 221 900,0 |
|Финансирование реализации| | | | | |
|Федерального закона "O жилищных| | | | | |
|субсидиях гражданам, выезжающим| | | | | |
|из районов Крайнего Севера и| | | | | |
|приравненных к ним местностей" | 21| 03| 633| 761| 764 200,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | |
|беженцев и вынужденных| | | | | |
|переселенцев в Российской| | | | | |
|Федерации" | 21| 03| 633| 782| 3 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Старшее поколение" (на 2002 -| | | | | |
|2004 годы) | 21| 03| 635| | 196 500,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 635| 198| 196 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Социальная поддержка инвалидов| | | | | |
|на 2000 - 2005 годы" | 21| 03| 636| | 19 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 636| 198| 19 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Развитие социально-экономичес-| | | | | |
|кой и культурной базы возрожде-| | | | | |
|ния российских немцев на 1997 -| | | | | |
|2006 годы" | 21| 03| 637| | 40 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 637| 198| 40 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | |
|развитие коренных малочисленных| | | | | |
|народов Севера до 2011 года" | 21| 03| 638| | 111 500,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 638| 198| 111 500,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Дети России" (2001 - 2002 годы)| 21| 03| 640| | 706 400,0 |
|Президентская программа| | | | | |
|"Дети-инвалиды" - (2001 - 2002| | | | | |
|годы) | 21| 03| 640| 726| 248 300,0 |
|Программа "Безопасное| | | | | |
|материнство" (2001 - 2002 годы) | 21| 03| 640| 729| 21 000,0 |
|Программа "Дети Чернобыля" (2001| | | | | |
|- 2002 годы) | 21| 03| 640| 730| 126 000,0 |
|Программа "Дети Севера" (2001 -| | | | | |
|2002 годы) | 21| 03| 640| 732| 42 500,0 |
|Президентская программа| | | | | |
|"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)| 21| 03| 640| 733| 268 600,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Молодежь России (2001 - 2005| | | | | |
|годы)" | 21| 03| 641| | 44 000,0 |
|Подпрограмма "Физическое| | | | | |
|воспитание и оздоровление детей,| | | | | |
|подростков и молодежи в| | | | | |
|Российской Федерации (2001 -| | | | | |
|2005 годы)" | 21| 03| 641| 736| 44 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная программа развития| | | | | |
|образования" (2001 - 2005 годы) | 21| 03| 642| | 105 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 642| 198| 105 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экология и природные ресурсы| | | | | |
|России" на 2002 - 2010 годы | 21| 03| 648| | 95 660,0 |
|Подпрограмма "Водные ресурсы и| | | | | |
|водные объекты" | 21| 03| 648| 785| 10 000,0 |
|Подпрограмма "Регулирование| | | | | |
|качества окружающей среды" | 21| 03| 648| 787| 40 700,0 |
|Подпрограмма "Отходы" | 21| 03| 648| 788| 5 000,0 |
|Подпрограмма "Охрана озера| | | | | |
|Байкал и Байкальской природной| | | | | |
|территории" | 21| 03| 648| 791| 22 960,0 |
|Подпрограмма "Возрождение Волги"| 21| 03| 648| 792| 17 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Предупреждение и борьба с| | | | | |
|заболеваниями социального| | | | | |
|характера (2002 - 2006 годы)" | 21| 03| 649| | 259 750,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры| | | | | |
|борьбы с туберкулезом в России" | 21| 03| 649| 738| 142 750,0 |
|Подпрограмма "Неотложные меры по| | | | | |
|предупреждению распространения в| | | | | |
|Российской Федерации заболева-| | | | | |
|ния, вызываемого вирусом иммуно-| | | | | |
|дефицита человека| | | | | |
|(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 21| 03| 649| 740| 22 000,0 |
|Подпрограмма "О мерах по| | | | | |
|развитию онкологической помощи| | | | | |
|населению Российской Федерации" | 21| 03| 649| 796| 95 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сейсмобезопасность территории| | | | | |
|России" (2002 - 2010 годы) | 21| 03| 656| | 65 400,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 656| 198| 65 400,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Сохранение и развитие| | | | | |
|архитектуры исторических| | | | | |
|городов" (2002 - 2010 годы) | 21| 03| 658| | 265 600,0 |
|Подпрограмма "Сохранение и| | | | | |
|развитие исторического центра г.| | | | | |
|Санкт-Петербурга" | 21| 03| 658| 744| 251 400,0 |
|Подпрограмма "Возрождение,| | | | | |
|строительство, реконструкция и| | | | | |
|реставрация исторических малых и| | | | | |
|средних городов России в| | | | | |
|условиях экономической реформы" | 21| 03| 658| 745| 14 200,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Энерго-эффективная экономика"| | | | | |
|на 2002- 2005 годы и на| | | | | |
|перспективу до 2010 года | 21| 03| 669| | 472 200,0 |
|Подпрограмма "Энергоэффектив-| | | | | |
|ность топливно-энергетического| | | | | |
|комплекса" | 21| 03| 669| 809| 460 200,0 |
|Подпрограмма "Энергоэффектив-| | | | | |
|ность в сфере потребления" | 21| 03| 669| 811| 12 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | |
|Забайкалья на 1996 - 2005 годы" | 21| 03| 672| | 35 350,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 672| 198| 35 350,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Юг России" (на 2002 - 2006| | | | | |
|годы) | 21| 03| 674| | 139 000,0 |
|Государственные капитальные| | | | | |
|вложения на безвозвратной основе| 21| 03| 674| 198| 139 000,0 |
| | | | | | |
|Исследование и использование| | | | | |
|космического пространства | 24| | | | 9 742 000,0 |
| | | | | | |
|Государственная поддержка| | | | | |
|космической деятельности | 24| 01| | | 2 799 320,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная космическая| | | | | |
|программа России на 2001 - 2005| | | | | |
|годы" | 24| 01| 660| | 1 720 000,0 |
|Поддержание и эксплуатация| | | | | |
|наземной космической| | | | | |
|инфраструктуры | 24| 01| 660| 195| 995 000,0 |
|Закупки серийной космической| | | | | |
|техники в рамках федеральной| | | | | |
|целевой программы | 24| 01| 660| 644| 725 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Глобальная навигационная| | | | | |
|система" (2002 - 2011 годы) | 24| 01| 662| | 1 079 320,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение| | | | | |
|функционирования и развития| | | | | |
|системы ГЛОНАСС" | 24| 01| 662| 746| 1 079 320,0 |
|Научно-исследовательские и| | | | | |
|опытно-конструкторские работы в| | | | | |
|области космической деятельности| 24| 02| | | 6 942 680,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Комплексные меры противодейст-| | | | | |
|вия злоупотреблению наркотиками| | | | | |
|и их незаконному обороту на 2002| | | | | |
|- 2004 годы" | 24| 02| 651| | 30 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 24| 02| 651| 187| 30 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Федеральная космическая| | | | | |
|программа России на 2001 - 2005| | | | | |
|годы" | 24| 02| 660| | 6 365 000,0 |
|Проведение научно-исследователь-| | | | | |
|ских и опытно-конструкторских| | | | | |
|работ в рамках федеральных целе-| | | | | |
|вых программ | 24| 02| 660|187 | 6 365 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Глобальная навигационная| | | | | |
|система" (2002 - 2011 годы) | 24| 02| 662| | 547 680,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение| | | | | |
|функционирования и развития| | | | | |
|системы ГЛОНАСС" | 24| 02| 662| 746| 323 030,0 |
|Подпрограмма "Разработка, подго-| | | | | |
|товка производства, изготовление| | | | | |
|навигационного оборудования и| | | | | |
|аппаратуры для гражданских пот-| | | | | |
|ребителей" | 24| 02| 662| 749| 150 000,0 |
|Подпрограмма "Обеспечение ис-| | | | | |
|пользования спутниковых навига-| | | | | |
|ционных систем в интересах спе-| | | | | |
|циальных потребителей" | 24| 02| 662| 750| 74 650,0 |
| | | | | | |
|Военная реформа | 25| | | | 16 544 982,8 |
| | | | | | |
|Проведение военной реформы | 25| 01| | | 16 544 982,8 |
|Расходы на проведение военной| | | | | |
|реформы | 25| 01| 611| | 16 544 982,8 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 25| 01| 611| 397| 94 877,0 |
|Денежное довольствие| | | | | |
|военнослужащих | 25| 01| 611| 601| 2 002 445,1 |
|Обеспечение льгот и компенсаций| | | | | |
|военнослужащим и членам их семей| 25| 01| 611| 605| 1 472 351,0 |
|Транспортное обеспечение в| | | | | |
|рамках государственного оборон-| | | | | |
|ного заказа | 25| 01| 611| 609| 1 085 541,3 |
|Содержание, эксплуатация и| | | | | |
|текущий ремонт вооружения,| | | | | |
|военной техники и имущества | 25| 01| 611| 610| 684 300,0 |
|Жилой фонд | 25| 01| 611| 631| 11 205 468,4 |
| | | | | | |
|Дорожное хозяйство | 26| | | | 68 519 404,0 |
| | | | | | |
|Дорожное хозяйство | 26| 01| | | 68 519 404,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|дорожного хозяйства | 26| 01| 479| | 30 736 000,0 |
|Текущие расходы организациям на| | | | | |
|управление дорожным хозяйством | 26| 01| 479| 522| 1 000 000,0 |
|Субвенции и субсидии бюджетам| | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | |
|на финансирование дорожного| | | | | |
|хозяйства | 26| 01| 479| 532| 29 736 000,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Модернизация транспортной| | | | | |
|системы России" (до 2010 года) | 26| 01| 630| | 37 783 404,0 |
|Подпрограмма "Автомобильные| | | | | |
|дороги" | 26| 01| 630| 701| 37 783 404,0 |
| | | | | | |
|Прочие расходы | 30| | | | -3 067 652,2 |
| | | | | | |
|Резервные фонды | 30| 01| | | 4 300 000,0 |
|Резервные фонды | 30| 01| 510| | 4 300 000,0 |
|Резервный фонд Правительства| | | | | |
|Российской Федерации | 30| 01| 510| 390| 1 000 000,0 |
|Резервный фонд Президента| | | | | |
|Российской Федерации | 30| 01| 510| 391| 500 000,0 |
|Резервный фонд Правительства| | | | | |
|Российской Федерации по| | | | | |
|предупреждению и ликвидации| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и| | | | | |
|последствий стихийных бедствий | 30| 01| 510| 392| 2 800 000,0 |
|Проведение выборов и| | | | | |
|референдумов | 30| 02| | | 2 632 436,5 |
|Территориальные органы | 30| 02| 038| | 478 848,9 |
|Денежное содержание аппарата | 30| 02| 038| 027| 410 530,3 |
|Расходы на содержание аппарата | 30| 02| 038| 029| 68 318,6 |
|Государственная автоматизирован-| | | | | |
|ная информационная система "Вы-| | | | | |
|боры", повышение правовой куль-| | | | | |
|туры избирателей и организаторов| | | | | |
|федеральных выборов | 30| 02| 080| | 1 160 662,9 |
|Расходы на развитие и функциони-| | | | | |
|рование государственной автома-| | | | | |
|тизированной информационной сис-| | | | | |
|темы "Выборы", повышение право-| | | | | |
|вой культуры избирателей, обуче-| | | | | |
|ние организаторов федеральных| | | | | |
|выборов | 30| 02| 080| 460| 1 160 662,9 |
|Расходы на проведение выборов и| | | | | |
|референдумов | 30| 02| 511| | 804 650,1 |
|Выборы в Федеральное Собрание| | | | | |
|Российской Федерации | 30| 02| 511| 393| 190 113,6 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 30| 02| 511| 397| 614 536,5 |
|Содержание членов Центральной| | | | | |
|избирательной комиссии| | | | | |
|Российской Федерации | 30| 02| 512| | 9 239,8 |
|Денежное содержание аппарата | 30| 02| 512| 027| 9 239,8 |
|Обеспечение деятельности Цент-| | | | | |
|ральной избирательной комиссии| | | | | |
|Российской Федерации | 30| 02| 513| | 179 034,8 |
|Денежное содержание аппарата | 30| 02| 513| 027| 48 260,3 |
|Расходы на содержание аппарата | 30| 02| 513| 029| 130 774,5 |
|Бюджетные кредиты (бюджетные| | | | | |
|ссуды) | 30| 03| | | -10 445 796,8 |
|Бюджетные кредиты (бюджетные| | | | | |
|ссуды) | 30| 03| 514| | -10 445 796,8 |
|Другие ссуды | 30| 03| 514| 399| -10 445 796,8 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим подразделам | 30| 04| | | 433 408,1 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим целевым статьям | 30| 04| 515| | 433 408,1 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 30| 04| 515| 397| 433 408,1 |
|Туризм | 30| 05| | | 12 300,0 |
|Государственная поддержка| | | | | |
|туризма | 30| 05| 289| | 12 300,0 |
|Средства, направленные на| | | | | |
|финансирование туризма | 30| 05| 289| 286| 12 300,0 |
| | | | | | |
|Целевые бюджетные фонды | 31| | | | 13 893 900,0 |
| | | | | | |
|Фонд Министерства Российской| | | | | |
|Федерации по атомной энергии | 31| 09| | | 13 893 900,0 |
|Расходы за счет целевого фонда,| | | | | |
|консолидируемого в бюджете | 31| 09| 520| | 12 610 880,0 |
|Выплаты пенсий и пособий | 31| 09| 520| 326| 474 000,0 |
|Расходы на мероприятия по| | | | | |
|повышению ядерной, радиационной| | | | | |
|и экологической безопасности и| | | | | |
|поддержке фундаментальной науки | 31| 09| 520| 375| 2 300 680,0 |
|Компенсация организациям расхо-| | | | | |
|дов, связанных с исполнением| | | | | |
|международных обязательств, при-| | | | | |
|нятых Российской Федерацией | 31| 09| 520| 377| 5 347 900,0 |
|Прочие расходы, не отнесенные к| | | | | |
|другим видам расходов | 31| 09| 520| 397| 4 488 300,0 |
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Реформирование и развитие| | | | | |
|оборонно-промышленного комплекса| | | | | |
|(2002 - 2006 годы)" | 31| 09| 665| | 1 283 020,0 |
|Подпрограмма "Реформирование| | | | | |
|предприятий атомной промышлен-| | | | | |
|ности (ядерно-оружейного комп-| | | | | |
|лекса) на 2002 - 2006 годы" | 31| 09| 665| 751| 1 283 020,0 |
+--------------------------------+---+---+----+----+--------------------+
* Из них государственная поддержка за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с закладкой многолетних насаждений и уходом за ними, оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
Приложение 23
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2002 год
(тыс. рублей)
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | |
Государственные ценные бумаги | 119 674 530,5 |
привлечение средств | 212 155 983,1 |
погашение основной суммы задолженности | 92 481 452,6 |
Иные долговые обязательства | 23 405 731,1 |
привлечение средств | - |
погашение основной суммы задолженности | 23 405 731,1 |
в том числе: | |
предварительная компенсация сбережений | 15 600 000,0 |
погашение государственных долговых | |
товарных обязательств | 2 000 000,0 |
погашение векселей Министерства финансов | |
Российской Федерации | 4 841 159,2 |
прочее погашение | 964 571,9 |
Кроме того: | |
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации | 38 600 000,0 |
в том числе: | |
При страховании гражданской ответственности российских авиаперевозчиков до 1 апреля 2002 года | 30 000 000,0 |
ФГУП "Космическая связь" | 600 000,0 |
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию | 2 000 000,0 |
ГУП "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе России" | 6 000 000,0 |
Приложение 24
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2002 год
Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2002 год
+----+---------------------------------------+----------------+---------+
| N | Категории кредитов | Сумма | Срок |
| п/п| (займов) | заимствования |погашения|
| | | в 2002 году | (лет) |
| | |(млн. долл. США)| |
+----+---------------------------------------+----------------+---------+
|1 |Несвязанные (финансовые) заимствования| 2 190 | 5 - 17 |
| |Источники привлечения несвязанных| | |
| |(финансовых) кредитов (займов)| | |
| |(перечень 1) | | |
|2 |Целевые иностранные заимствования | 653,3 | |
| | в том числе: | | |
| |кредиты (займы) международных финансо-| | |
| |вых организаций (МФО) (перечень 2) | | |
| |кредиты (займы) правительств иностран-| | |
| |ных государств, банков и фирм (перечень| | |
| |3) | | |
| |Всего | 2 843,3 | |
+----+---------------------------------------+----------------+---------+
Перечень 1