Постановление от 28 ноября 2014 г. N 50/143 Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года N 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 года N 50 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4 и 5.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 3 и 6.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3 и 6.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение N 1
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143
Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" | 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: | 2015 год | 84,7 | - | - |
1.1 | замена пожарных гидрантов, соединительной муфты, запорной арматуры | 2015 год 2 - 3 кварталы | 84,7 | - | - |
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | 2015 год | - | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 910,00 | 1612,10 | 1612,10 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | 902,27 | 1600,69 | 1600,69 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 6,83 | 8,00 | 8,00 |
1.2 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,90 | 3,41 | 3,41 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 13413,4 | 23762,35 | 25890,33 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 13413,4 | 23762,35 | 25890,33 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||||
1.1 | Уровень потерь в сетях | % | - | - | - |
1.2 | Износ систем водоснабжения | % | - | - | - |
1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |
2 | Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг | ||||
2.1 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||||
3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч/куб. м | - | - | - |
3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2015 год |
1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 93,0 |
2 | Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) | % | - |
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 год |
1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 1236,3 |
2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 17468,92 |
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение N 2
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143
Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" | 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: | 2015 год | - | - | - |
1.1 | замена канализационных полимерно-композиционных люков, чистка колодцев от ила и грязи | 2015 год 2 - 3 кварталы | 57,21 | - | - |
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | 2015 год | - | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 910,00 | 1612,10 | 1612,10 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | 902,27 | 1600,69 | 1600,69 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 6,83 | 8,00 | 8,00 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,90 | 3,41 | 3,41 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 8790,60 | 15572,89 | 16959,29 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 8790,60 | 15572,89 | 16959,29 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||||
1.1 | Износ систем водоотведения | % | - | - | - |
1.2 | Аварийность систем водоотведения | кол-во аварий/км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |
2 | Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг | ||||
2.1 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||||
3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч/куб. м | - | - | - |
3.2 | Охват абонентов приборами учета сточных вод | % | - | - | - |
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2015 год |
1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 92,9 |
2 | Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) | % | - |
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 год |
1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 1236,3 |
2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 11460,5 |