Постановление от 28 ноября 2014 г. N 50/143 Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водо

Постановление от 28 ноября 2014 г. N 50/143 Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года N 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 года N 50 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4 и 5.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 3 и 6.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3 и 6.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ

Приложение N 1

к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программаМестонахождение, адрес
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ"454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программуМестонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
(экономия)
тыс. руб.%
1Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:2015 год84,7--
1.1замена пожарных гидрантов, соединительной муфты, запорной арматуры2015 год
2 - 3 кварталы
84,7--
2Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов2015 год---
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:тыс. куб. м910,001612,101612,10
1.1- населениютыс. куб. м902,271600,691600,69
1.2- бюджетным организациямтыс. куб. м6,838,008,00
1.2- прочим потребителямтыс. куб. м0,903,413,41
2Финансовые потребности, в том числе:тыс. рублей13413,423762,3525890,33
2.1Необходимая валовая выручка, в том числе:тыс. рублей13413,423762,3525890,33
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей0,00,00,0
%0,00,00,0
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1Уровень потерь в сетях%---
1.2Износ систем водоснабжения%---
1.3Аварийность систем водоснабжениякол-во аварий/км0,10,10,1
1.4Протяженность сетей, нуждающихся в заменекм---
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1Годовое количество часов предоставления услугчас/день24/36524/36524/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергиикВт.ч/куб. м---
3.2Охват абонентов приборами учета воды%100,0100,0100,0
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/пНаименование показателейЕд. измерения2015 год
1Показатель сопоставления динамики изменения расходов%93,0
2Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)%-
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/пПоказатели производственной деятельностиЕд. измерения2013 год
1Объем реализации услугтыс. куб. м1236,3
2Валовая выручкатыс. рублей17468,92
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ

Приложение N 2

к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программаМестонахождение, адрес
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ"454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программуМестонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
(экономия)
тыс. руб.%
1Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:2015 год---
1.1замена канализационных полимерно-композиционных люков, чистка колодцев от ила и грязи2015 год
2 - 3 кварталы
57,21--
2Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов2015 год---
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:тыс. куб. м910,001612,101612,10
1.1- населениютыс. куб. м902,271600,691600,69
1.2- бюджетным организациямтыс. куб. м6,838,008,00
1.3- прочим потребителямтыс. куб. м0,903,413,41
2Финансовые потребности, в том числе:тыс. рублей8790,6015572,8916959,29
2.1Необходимая валовая выручка, в том числе:тыс. рублей8790,6015572,8916959,29
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей0,00,00,0
%0,00,00,0
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1Износ систем водоотведения%---
1.2Аварийность систем водоотведениякол-во аварий/км0,30,30,3
1.3Протяженность сетей, нуждающихся в заменекм---
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1Годовое количество часов предоставления услугчас/день24/36524/36524/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергиикВт.ч/куб. м---
3.2Охват абонентов приборами учета сточных вод%---
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/пНаименование показателейЕд. измерения2015 год
1Показатель сопоставления динамики изменения расходов%92,9
2Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)%-
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/пПоказатели производственной деятельностиЕд. измерения2013 год
1Объем реализации услугтыс. куб. м1236,3
2Валовая выручкатыс. рублей11460,5