Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение N 3
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Челябинской области
N | Наименование тарифов | Тарифы, руб./куб. м | |||
С 1 января по 30 июня 2015 года | С 1 июля по 31 декабря 2015 года | ||||
без учета НДС <*> | с учетом НДС <*> | без учета НДС <*> | с учетом НДС <*> | ||
1 | На питьевую воду, в том числе по группам потребителей: | 14,74 | 17,39 | 16,06 | 18,95 |
1.1 | население, в том числе: | 14,72 | 17,37 | 16,03 | 18,92 |
1.1.1 | транспортировка воды | 1,16 | 1,37 | 1,36 | 1,60 |
1.2 | бюджет, в том числе: | 16,38 | 19,33 | 17,84 | 21,05 |
1.2.1 | транспортировка воды | 1,16 | 1,37 | 1,36 | 1,60 |
1.3 | прочие потребители, в том числе: | 24,27 | 28,64 | 25,93 | 30,60 |
1.3.1 | транспортировка воды | 1,16 | 1,37 | 1,36 | 1,60 |
2 | На водоотведение, в том числе по группам потребителей: | 9,66 | 11,40 | 10,52 | 12,41 |
2.1 | население, в том числе: | 9,64 | 11,38 | 10,50 | 12,39 |
2.1.1 | транспортировка сточных вод | 1,66 | 1,96 | 1,88 | 2,22 |
2.2 | бюджет, в том числе: | 10,85 | 12,80 | 11,82 | 13,95 |
2.2.1 | транспортировка сточных вод | 1,66 | 1,96 | 1,88 | 2,22 |
2.3 | прочие потребители, в том числе: | 16,54 | 19,52 | 16,71 | 19,72 |
2.3.1 | транспортировка сточных вод | 1,66 | 1,96 | 1,88 | 2,22 |
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение N 4
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143
Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" | 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: | 2015 год | 298,9 | - | - |
1.1 | текущий ремонт насосов, замена люков полимерпесчаных | 2015 год 2 - 3 кварталы | 41,0 | - | - |
1.2 | капитальный ремонт (замена) водовода | 2015 год 2 - 3 кварталы | 257,9 | - | - |
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: | 2015 год | 131,2 | - | - |
2.1 | установка устройства дренажа для оборудования по доочистке воды | 2015 год 2 - 3 кварталы | 131,2 | - | - |
ВСЕГО | 2015 год | 430,1 | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 1716,12 | 1716,12 | 1716,12 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | 1661,2 | 1661,2 | 1661,2 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
1.2 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 28727,85 | 28727,85 | 29414,3 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 28727,85 | 28727,85 | 29414,3 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 765,6 | 0,0 | 0,0 |
% | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||||
1.1 | Уровень потерь в сетях | % | - | - | - |
1.2 | Износ систем водоснабжения | % | - | - | - |
1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,035 | 0,035 |
2 | Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг | ||||
2.1 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||||
3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч/куб. м | 2,195 | 2,195 | 2,195 |
3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2015 год |
1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 2,4 |
2 | Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) | % | 0,0 |
Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 год |
1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м | 83,0 |
2 | Валовая выручка | тыс. рублей | 1333,81 |
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение N 5
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/143
Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ", осуществляющего водоотведение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" | 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: | 2015 год | 331,3 | - | - |
1.1 | текущий ремонт насосов, замена люков на сетях канализации | 2015 год 2 - 3 кварталы | 99,4 | - | - |
1.2 | капитальный ремонт (замена) сетей канализации | 231,9 | |||
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | 2015 год | - | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | ||
Текущий год (2014 г.) | Очередной год (2015 г.) | ||||
План с 1 июля по 31 декабря | План с 1 января по 30 июня | План с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. м | 1853,10 | 1853,1 | 1853,1 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | 1788,30 | 1788.3 | 1788,3 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 9,20 | 9,2 | 9,2 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 55,60 | 55,6 | 55,6 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 27907,7 | 27907,69 | 29278,98 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 27907,7 | 27907,69 | 29278,98 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 292,32 | 0,0 | 0,0 |
% | 1,0 | 00 | 0,0 |
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ