План мероприятий к проекту N 3.3.3.
+---+-------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Источники финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 г.) |
|п/п| мероприятий +-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----+------------------+
| | | федеральный бюджет |республиканский бюджет | местный бюджет |иностранные инвестиции |всего| в том числе |
| | +-----+-----------------+-----+-----------------+-----+-----------------+-----+-----------------+ +------+-----+-----+
| | |всего| в том числе |всего| в том числе |всего| в том числе |всего| в том числе | | 1997 |1998 |1999-|
| | | +-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+ | год |год |2000 |
| | | |1997 |1998 |1999-| |1997 |1998 |1999-| |1997 |1998 |1999-| |1997 |1998 |1999-| | | |годы |
| | | |год |год |2000 | |год |год |2000 | |год |год |2000 | |год |год |2000 | | | | |
| | | | | |годы | | | |годы | | | |годы | | | |годы | | | | |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
|1. |Берегоукрепительные| 1,5 | - | 0,8 | 0,7 | 3,5| 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0| 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| |и противооползневые| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятия на| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Сурском склоне| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Алатыря - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
| Ответственные исполнители: Минстрой Чувашской Республики, администрация г.Алатыря |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
|2. |Реконструкция | 4,5 | - | 1,2 | 3,3 | 8,0| 2,3 | 1,8 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 | - | - | - | - | 14,0| 3,5 | 3,8 | 6,7 |
| |системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водоснабжения -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
| Ответственные исполнители: Минстрой Чувашской Республики, администрация г.Алатыря |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
|3. |Реконструкция | 3,8 | - | 1,0 | 2,8 | 6,7| 2,0 | 2,0 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | 12,0| 3,0 | 3,5 | 5,5 |
| |очистных сооружений| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |канализации - всего| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
| Ответственные исполнители: Минстрой Чувашской Республики, администрация г.Алатыря |
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
| |Итого | 9,8 | - | 3,0 | 6,8 | 18,2| 5,5 | 5,0 | 7,7 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |0,5 | - | - | - | - | 32,0| 8,0 | 9,0 | 15,0|
+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+
+---+-------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение 4.1.
План мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения"
+---+--------------------+-----------------------------------------------------+-------------------+
| N | Наименование | Средства Государственного фонда занятости населения | Ответственные |
|п/п| мероприятий | Российской Федерации (млрд. рублей) | исполнители |
| | +-----+-----------+-----------------------------------+ |
| | |всего|в том числе| в том числе за счет | |
| | | +-----+-----+-----------------+-----------------+ |
| | | |1997 |1998-|федеральной части| республиканской | |
| | | |год |2000 | | части | |
| | | | |гг. +-----+-----------+-----+-----------+ |
| | | | | |всего|в том числе|всего|в том числе| |
| | | | | | +-----+-----+ +-----+-----+ |
| | | | | | |1997 |1998-| |1997 |1998-| |
| | | | | | |год |2000*| |год |2000 | |
| | | | | | | |гг | | |гг | |
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------+
|1. |Стимулирование | 14,4| 8,7| 5,7| - | - | - | 14,4| 8,7| 5,7|Минтруд России, |
| |работодателей, | | | | | | | | | |Кабинет Министров|
| |сохраняющих и| | | | | | | | | |Чувашской Респуб-|
| |организующих новые| | | | | | | | | |лики, |
| |рабочие места для| | | | | | | | | |Министерство труда|
| |безработных граждан| | | | | | | | | |Чувашской Республи-|
| |- всего | | | | | | | | | |ки |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | 14,4| 8,7| 5,7| - | - | - | 14,4| 8,7| 5,7| |
| | | | | | | | | | | | |
|2. |Профессиональная | 41,8| 10,5| 31,3| 4,8 | 4,8| * | 37,0| 5,7| 31,3|Минтруд России, |
| |ориентация, | | | | | | | | | |Кабинет Министров|
| |подготовка и| | | | | | | | | |Чувашской Респуб-|
| |переподготовка | | | | | | | | | |лики, |
| |безработных граждан| | | | | | | | | |Министерство труда|
| |и незанятого| | | | | | | | | |Чувашской Республи-|
| |населения - всего | | | | | | | | | |ки |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | 41,8| 10,5| 31,3| 4,8 | 4,8| * | 37,0| 5,7| 31,3| |
| | | | | | | | | | | | |
|3. |Увеличение масштабов| 17,0| 3,4| 13,6| - | - | - | 17,0| 3,4| 13,6|Минтруд России, |
| |общественных работ и| | | | | | | | | |Кабинет Министров|
| |временной занятости| | | | | | | | | |Чувашской Респуб-|
| |- всего | | | | | | | | | |лики, |
| | в том числе: | | | | | | | | | |Министерство труда|
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - |Чувашской Республи-|
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - |ки |
| |прочие | 17,0| 3,4| 13,6| - | - | - | 17,0| 3,4| 13,6| |
| | | | | | | | | | | | |
|4. |Содействие развитию| 1,4| 0,2| 1,2| - | - | - | 1,4| 0,2| 1,2| -"- |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | |
| |и самозанятости| | | | | | | | | | |
| |- всего | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | 1,4| 0,2| 1,2| - | - | - | 1,4| 0,2| 1,2| |
| | | | | | | | | | | | |
|5. |Поддержка доходов|433,8|108,1|325,7|70,1 | 70,1| * |363,7| 38,0|325,7| -"- |
| |безработных граждан| | | | | | | | | | |
| |в период поиска ими| | | | | | | | | | |
| |работы - всего | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие |433,8|108,1|325,7|70,1 | 70,1| * |363,7| 38,0|325,7| |
| | | | | | | | | | | | |
|6. |Оказание поддержки| 11,7| 2,7| 9,0|11,7 | 2,7| 9,0| - | - | - | -"- |
| |беженцам и| | | | | | | | | | |
| |вынужденным | | | | | | | | | | |
| |переселенцам** -| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | 11,7| 2,7| 9,0|11,7 | 2,7| 9,0| - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Итого |520,1|133,6|386,5|86,6 | 77,6| 9,0|433,5| 56,0|377,5| |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие |520,1|133,6|386,5|86,6 | 77,6| 9,0|433,5| 56,0|377,5| |
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------------+
+---+--------------------+-----------------------------------------------------+-------------------+
------------------------------
* Учитывая неопределенность с размером тарифа страховых отчислений в Государственный фонд занятости населения на 1998-2000 годы, а также дефицит его бюджета, выделение средств на 1998-2000 годы из федеральной части Государственного фонда занятости населения Российской Федерации может быть рассмотрено в конце 1997 года.
** За счет средств Федеральной миграционной службы России.
Приложение 4.2.
Перечень проектов подпрограммы "Развитие образования"
+-------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| Номер |Наименование проекта| Источники финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 г. ) | Ответственные |
|проекта| +------------------------------+------------------------------+------+-----------------------+ исполнители |
| | | федеральный бюджет* | республиканский бюджет |всего | в том числе | |
| | +------+-----------------------+------+-----------------------+ +-------+-------+-------+ |
| | |всего | в том числе |всего | в том числе | | 1997 | 1998 | 1999- | |
| | | +-------+-------+-------+ +-------+-------+-------+ | год | год | 2000 | |
| | | | 1997 | 1998 | 1999- | | 1997 | 1998 | 1999- | | | | годы | |
| | | | год | год | 2000 | | год | год | 2000 | | | | | |
| | | | | | годы | | | | годы | | | | | |
+-------+--------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+-------+--------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+----------------------+
|4.2.1. |Учебно-методическая | 27,6 | 6,4 | 6,8 | 14,4 | 16,9 | 3,9 | 4,0 | 9,0 | 44,5 | 10,3 | 10,8 | 23,4 |Минобразование |
| |литература | | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | 27,6 | 6,4 | 6,8 | 14,4 | 16,9 | 3,9 | 4,0 | 9,0 | 44,5 | 10,3 | 10,8 | 23,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.2. |Начальное | 38,5 | 0,5 | 11,8 | 26,2 | - | - | - | - | 38,5 | 0,5 | 11,8 | 26,2 |Минобразование России,|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |Кабинет Министров|
| |образование | | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения| 38,5 | 0,5 | 11,8 | 26,2 | - | - | - | - | 38,5 | 0,5 | 11,8 | 26,2 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|4.2.3. |Высшее и среднее|102,7 | 26,2 | 21,6 | 54,9 | 10,0 | 2,7 | 2,9 | 4,4 |112,7 | 28,9 | 24,5 | 59,3 | -"- |
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | | |
| |образование** | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения|102,7 | 26,2 | 21,6 | 54,9 | 10,0 | 2,7 | 2,9 | 4,4 |112,7 | 28,9 | 24,5 | 59,3 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+-------+--------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+----------------------+
+-------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
------------------------------
* Объемы выделяемых из федерального бюджета средств будут уточняться ежегодно при формировании бюджета.
** Реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие образования". Госзаказчик - Минобразование России.
Приложение 4.2.1.
План мероприятий к проекту 4.2.1.
+------+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| N | Наименование | Источники финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 г.) | Ответственные |
| п/п | мероприятий +------------------------------+-----------------------------+-----+-----------------------+ исполнители |
| | | федеральный бюджет | республиканский бюджет |всего| в том числе | |
| | +------+-----------------------+-----+-----------------------+ +-------+-------+-------+ |
| | |всего | в том числе |всего| в том числе | | 1997 | 1998 | 1999- | |
| | | +-------+-------+-------+ +-------+-------+-------+ | год | год | 2000 | |
| | | | 1997 | 1998 | 1999- | | 1997 | 1998 | 1999- | | | | годы | |
| | | | год | год | 2000 | | год | год | 2000 | | | | | |
| | | | | | годы | | | | годы | | | | | |
+------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+----------------------+
|1. |Издание федерального| 26,1| 6,1 | 6,5 | 13,5 | 16,9| 3,9 | 4,0 | 9,0 | 43,0| 10,0 | 10,5 | 22,5 |Минобразование |
| |и республиканского| | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| |комплектов учебников и| | | | | | | | | | | | | |
| |учебно-методической | | | | | | | | | | | | | |
| |литературы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|2. |Обеспечение учебно-ме-| 1,5| 0,3 | 0,3 | 0,9 | - | - | - | - | 1,5| 0,3 | 0,3 | 0,9 | -"- |
| |тодической литературой| | | | | | | | | | | | | |
| |чувашских школ в| | | | | | | | | | | | | |
| |других регионах России | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого | 27,6| 6,4 | 6,8 | 14,4 | 16,9| 3,9 | 4,0 | 9,0 | 44,5| 10,3 | 10,8 | 23,4 | |
+------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+----------------------+
+------+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
Приложение 4.2.2.
План мероприятий к проекту N 4.2.3.*
+------+--------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| N | Наименование мероприятий | Источники финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 г.) | Ответственные |
| п/п | +-----------------------------+----------------------------+-----+----------------------+ исполнители |
| | | федеральный бюджет | республиканский бюджет |всего| в том числе | |
| | +------+----------------------+-----+----------------------+ +-------+-------+------+ |
| | |всего | в том числе |всего| в том числе | | 1997 | 1998 |1999- | |
| | | +-------+-------+------+ +-------+-------+------+ | год | год |2000 | |
| | | | 1997 | 1998 |1999- | | 1997 | 1998 |1999- | | | |годы | |
| | | | год | год |2000 | | год | год |2000 | | | | | |
| | | | | |годы | | | |годы | | | | | |
+------+--------------------------+------+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------+--------------------------+------+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+----------------------+
|1. |Чувашская государственная| 29,2 | 7,7 | 8,6 | 12,9 | 10,0| 2,7 | 2,9 | 4,4 | 39,2| 10,4 | 11,5 | 17,3 |Минобразование |
| |сельхозакадемия - всего | | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство учебно-лабо-| 20,9 | 3,9 | 6,2 | 10,8 | 7,0| 1,3 | 2,0 | 3,7 | 27,9| 5,2 | 8,2 | 14,5 | -"- |
| |раторного корпуса| | | | | | | | | | | | | |
| |факультета механизации | | | | | | | | | | | | | |
| |газоснабжение котельной | 2,1 | 2,1 | - | - | 0,9| 0,8 | 0,1 | - | 3,0| 2,9 | 0,1 | - | -"- |
| |строительство хмелесушилок| 6,2 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1| 0,6 | 0,8 | 0,7 | 8,3| 2,3 | 3,2 | 2,8 | -"- |
| |и приобретение| | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|2. |Чувашский государственный| 22,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | - | - | - | - | 22,0| 7,0 | 5,0 | 10,0 | -"- |
| |пединститут - всего | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство учебного| 20,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | - | - | - | - | 20,0| 5,0 | 5,0 | 10,0 | -"- |
| |корпуса гуманитарных| | | | | | | | | | | | | |
| |факультетов | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкция здания| 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0| 2,0 | - | - | -"- |
| |детского сада для| | | | | | | | | | | | | |
| |открытия дошкольного| | | | | | | | | | | | | |
| |факультета | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|3. |Чувашский государственный| 51,5 | 11,5 | 8,0 | 32,0 | - | - | - | - | 51,5| 11,5 | 8,0 | 32,0 |Минобразование |
| |университет им.И.Н.Улья-| | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| |нова - всего | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство блока| 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,5| 7,5 | - | - | -"- |
| |учебного корпуса | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство общежития| 20,0 | - | 4,0 | 16,0 | - | - | - | - | 20,0| - | 4,0 | 16,0 | -"- |
| |для студентов | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство 60-квартир-| 24,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | - | - | - | - | 24,0| 4,0 | 4,0 | 16,0 | -"- |
| |ного жилого дома | | | | | | | | | | | | | -"- |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого |102,7 | 26,2 | 21,6 | 54,9 | 10,0| 2,7 | 2,9 | 4,4 |112,7| 28,9 | 24,5 | 59,3 | |
+------+--------------------------+------+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+-----+-------+-------+------+----------------------+
+------+--------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
------------------------------
* Реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие образования". Государственный заказчик - Минобразование России.
Приложение 4.3.
Перечень проектов подпрограммы "Развитие культуры"
+--------+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| N |Наименование проекта| Источники финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 г.) | Ответственные |
| проекта| +----------------------+----------------------+----------------------+-----+----------------+ исполнители |
| | | федеральный бюджет | республиканский | средства спонсоров |всего| в том числе | |
| | | | бюджет | | | | |
| | +-----+----------------+-----+----------------+-----+----------------+ +----+----+------+ |
| | |всего| в том числе |всего| в том числе |всего| в том числе | |1997|1998|1999- | |
| | | +----+----+------+ +----+----+------+ +----+----+------+ |год |год |2000 | |
| | | |1997|1998|1999- | |1997|1998|1999- | |#997|1998|1999- | | | |годы | |
| | | |год |год |2000 | |год |год |2000 | |год |год |2000 | | | | | |
| | | | | |годы* | | | |годы | | | |годы | | | | | |
+--------+--------------------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+--------+--------------------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+----------------------+
|4.3.1. |Памятники истории| 6,9 | - | 2,3| 4,6 | 6,5 | - | 2,4| 4,1 | 2,4 | 0,8| 0,8| 0,8 | 15,8| 0,8| 5,5| 9,5 |Минкультуры России,|
| |и культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |Кабинет Министров|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |Чувашской Республики |
| |капитальные вложения| 6,9 | - | 2,3| 4,6 | 6,5 | - | 2,4| 4,1 | 2,4 | 0,8| 0,8| 0,8 | 15,8| 0,8| 5,5| 9,5 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.2. |Национальная |68,1 | - |22,7|45,4 |16,0 | - | 2,0|14,0 | - | - | - | - | 84,1| - |24,7|59,4 |Минкультуры Чувашской|
| |библиотека | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения|68,1 | - |22,7|45,4 |16,0 | - | 2,0|14,0 | - | - | - | - | 84,1| - |24,7|59,4 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.3. |Театры |14,9 | - | 5,0| 9,9 |15,5 | 2,0| 5,0| 8,5 | - | - | - | - | 30,4| 2,0|10,0|18,4 | -"- |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения|14,9 | - | 5,0| 9,9 |15,5 | 2,0| 5,0| 8,5 | - | - | - | - | 30,4| 2,0|10,0|18,4 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4.3.4.**|Учебное заведение|19,8 | 1,0|10,0| 8,8 |10,0 | - | 3,0| 7,0 | - | - | - | - | 29,8| 1,0|13,0|15,8 | -"- |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капитальные вложения|19,8 | 1,0|10,0| 8,8 |10,0 | - | 3,0| 7,0 | - | - | - | - | 29,8| 1,0|13,0|15,8 | |
| |НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+--------+--------------------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+-----+----+----+------+----------------------+
+--------+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
------------------------------
* Размеры ежегодно выделяемых средств определяются согласованными лимитами ежегодно утверждаемой Федеральной адресной инвестиционной программы.
** Реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 годы)". Государственный заказчик - Минкультуры России.
Приложение 5
Перечень нормативных документов, необходимых для осуществления мероприятий по укреплению доходной части бюджета Чувашской Республики на 1997-2000 годы
+----------------------------+---------------+---------+----------------+
| Наименование мероприятий | Нормативные | Сроки | Ответственные |
| | документы, | испол- | исполнители |
| |необходимые для| нения | |
| | реализации | | |
| | мероприятий | | |
+----------------------------+---------------+---------+----------------+
|Формирование бюджетной|Закон Чувашской|1997-2000|Минфин Чувашской|
|системы Чувашской Республики|Республики |гг. |Республики, |
| | | |Минэкономики |
| | | |Чувашской |
| | | |Республики |
| | | | |
|Принятие дополнительных мер,|Закон Чувашской|1997 г. |Минэкономики |
|направленных на улучшение|Республики | |Чувашской |
|инвестиционного климата в| | |Республики, |
|Чувашской Республике | | |Минфин Чувашской|
| | | |Республики, |
| | | |Государственная |
| | | |налоговая |
| | | |инспекция по|
| | | |Чувашской |
| | | |Республике |
| | | | |
|Повышение эффективности|Указ Президента|1997 г. |Минфин Чувашской|
|работы банков |Чувашской | |Республики, |
| |Республики | |Минэкономики |
| | | |Чувашской |
| | | |Республики |
| | | | |
|Дополнительные меры по|Указ Президента|1997 г. |Минфин Чувашской|
|укреплению платежной|Чувашской | |Республики, |
|дисциплины в народном|Республики | |Минэкономики |
|хозяйстве Чувашской| | |Чувашской |
|Республики | | |Республики |
| | | | |
|Разработка республиканской|Постановление |1997 г. |Минэкономики |
|комплексной целевой|Кабинета | |Чувашской |
|программы стимулирования|Министров | |Республики |
|отечественных и иностранных|Чувашской | | |
|инвестиций в экономику|Республики | | |
|Чувашской Республики | | | |
| | | | |
|Решения Правительства|Постановления, |1997-2000|Минэкономики |
|Российской Федерации по|распоряжения |гг. |Чувашской |
|отдельным проблемам |Правительства | |Республики, |
| |Российской | |Минфин Чувашской|
| |Федерации | |Республики, |
| | | |Кабинет |
| | | |Министров |
| | | |Чувашской |
| | | |Республики |
+----------------------------+---------------+---------+----------------+
+----------------------------+---------------+---------+----------------+
Приложение 6
Баланс занятости (трудовых ресурсов) по основным направлениям Программы
(тыс. человек)
+--------------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Показатели | 1995 | 1996 | Прогноз |
| | год | год +--------------------------+---------------------------+---------------------------+------------------------+
| | отчет |оценка | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год |
| | | +---------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+-------+
| | | |без реа-|с реали-|число |без реа-|с реали-|число |без реа-|с реали-|число |без реа-|с реа-|число |
| | | |лизации |зацией |допол- |лизации |зацией |допол- |лизации |зацией |допол- |лизации |лиза- |допол- |
| | | |Программы|Програм-|нитель-|Программы|Программы|нитель-|Программы|Программы|нитель-|Програм-|цией |нитель-|
| | | | |мы |ных | | |ных | | |ных |мы |Прог- |ных |
| | | | | |рабочих| | |рабочих| | |рабочих| |раммы |рабочих|
| | | | | |мест | | |мест | | |мест | | |мест |
+--------------------+-------+-------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+-------+
|Трудовые ресурсы* | 745,3 | 747,0 | 744,1 | 744,1 | х | 741,6 | 741,6 | х | 738,4 | 738,4 | х | 737,3 | 737,3 | х |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Численность занятых| 579,5 | 564,7 | 566,2 | 566,2 | - | 546,8 | 547,5 | 0,7 | 538,3 | 539,0 | 0,7 | 534,5 | 535,2 | 0,7 |
|в экономике - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|в материальном| 423,3 | 411,1 | 403,1 | 403,1 | - | 394,9 | 395,6 | 0,7 | 385,6 | 386,3 | 0,7 | 378,4 | 379,1 | 0,7 |
|производстве | | | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | |
|промышленность | 168,4 | 162,1 | 157,0 | 157,0 | - | 153,4 | 154,1 | 0,7 | 147,9 | 148,6 | 0,7 | 142,5 | 143,2 | 0,7 |
|сельское хозяйство | 113,7 | 111,5 | 110,4 | 110,4 | - | 107,6 | 107,6 | - | 104,4 | 104,4 | - | 102,6 | 102,6 | - |
|строительство | 50,8 | 48,4 | 46,7 | 46,7 | - | 44,9 | 44,9 | - | 44,4 | 44,4 | - | 44,3 | 44,3 | - |
|транспорт и связь | 31,1 | 29,1 | 28,9 | 28,9 | - | 28,6 | 28,6 | - | 28,4 | 28,4 | - | 28,3 | 28,3 | - |
|другие отрасли | 59,3 | 60,0 | 60,1 | 60,1 | - | 60,4 | 60,4 | - | 60,5 | 60,5 | - | 60,7 | 60,7 | - |
|в непроизводственной| 156,2 | 153,6 | 153,1 | 153,1 | - | 151,9 | 151,9 | - | 152,7 | 152,7 | - | 156,1 | 156,1 | - |
|сфере | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Учащиеся (с отрывом| 55,6 | 56,0 | 57,4 | 57,4 | - | 58,4 | 58,4 | - | 62,0 | 62,0 | - | 64,0 | 64,0 | - |
|от производства) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Занятые в личном| 110,2 | 126,3 | 130,5 | 130,5 | - | 136,4 | 135,7 | - | 138,1 | 137,4 | - | 138,8 | 138,1 | - |
|подсобном и домашнем| | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйстве - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | |
|имеющие статус| | | | | | | | | | | | | | |
|безработного | 41,2 | 46,5 | 48,0 | 48,0 | - | 49,0 | 48,3 | - | 50,0 | 49,3 | - | 51,0 | 40,3 | - |
+--------------------+-------+-------+---------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+-------+-------+
+--------------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
------------------------------
* Снижение численности трудовых ресурсов происходит за счет сокращения численности населения, вступающего в трудоспособный возраст, и увеличения безработицы. Кроме того, реализация федеральной программы "Конверсия промышленных предприятий" позволит создать дополнительно 5024 рабочих места.
Приложение 7
Бюджетная эффективность реализуемых проектов Программы
+-------+---------------------+-------+-----------------------+---------------------------+--------------------+--------+------------------------+
| N |Наименование проекта,|Число | Объем реализации, | Сумма прибыли |Дополнительная сумма|Срок |Ввод производственных|
| п/п | предприятия |созда- | (млрд. рублей) | (млрд. рублей) |отчислений в бюджеты|окупае- |мощностей (наименование,|
| | |ваемых | после реализации +------+--------------------+1998-2000 гг. |мости |количество, год выхода|
| | |рабочих| проекта |До | после реализации |(млрд. рублей) |проекта |на проектную мощность) |
| | |мест +-------+-------+-------+реали-| проекта +------+------+------+(лет) | |
| | | | 1998 | 1999 | 2000 |зации +------+------+------+феде- |рес- |мест- | | |
| | | | год | год | год |про- |1998 |1999 |2000 |раль- |публи-|ный | | |
| | | | | | |екта |год |год |год |ный |кан- | | | |
| | | | | | | | | | | |ский | | | |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
| 1.1. Быстроокупаемые проекты, финансируемые на возвратной основе в соответствии |
| с Указом Президента Российской Федерации от 17.09.94 г. N 1928 "О частных инвестициях в Российской Федерации" |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Химическая и добывающая промышленность |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
|1.1.1. |Создание производства| 30 | 3,5 | 45,3 | 70,3 | - | 0,6 | 7,8 | 15,0 | 3,0 | 3,6 | 1,5 | 2,0 |Трихлорсилан, |
| |трихлорсилана | | | | | | | | | | | | |5 тыс.т - 1997 г. |
| |улучшенного качества | | | | | | | | | | | | |7 тыс.т - 2000 г. |
| |ОАО "Химпром",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Новочебоксарск | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.2. |Производство водорода| 52 | 140,0 | 293,0 | 386,0 | - | 14,0 | 63,0 | 83,7 | 20,9 | 24,9 | 10,4 | 1,4 |Анилин |
| |из природного газа| | | | | | | | | | | | |25 тыс.т - 1997 г. |
| |мощностью 60| | | | | | | | | | | | |32,2 тыс.т - 1998 г. |
| |млн.норм.куб.м/год | | | | | | | | | | | | |Перекись водорода |
| |ОАО "Химпром",| | | | | | | | | | | | |63 тыс.т - 1997 г. |
| |г.Новочебоксарск | | | | | | | | | | | | |85 тыс.т - 1998 г. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.3. |Разработка Первомай-| - | 5,2 | 18,0 | 18,0 | - | 1,1 | 6,4 | 6,4 | 1,8 | - | 2,9 | 2 |Трепел-сырье |
| |ского месторождения| | | | | | | | | | | | |2 тыс.т - 1997 г. |
| |трепелов и| | | | | | | | | | | | |6 тыс.т - 1998 г. |
| |производство на его| | | | | | | | | | | | | |
| |основе различной| | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "Вурнарский завод| | | | | | | | | | | | | |
| |смесевых препаратов",| | | | | | | | | | | | | |
| |п.Вурнары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.4. |Создание производства| - | 14,1 | 38,1 | 38,1 | - | 3,9 | 10,2 | 10,2 | 3,2 | - | 5,3 | 2 |Суспензионные |
| |жидких форм химичес-| | | | | | | | | | | | |концентраты |
| |ких средств защиты| | | | | | | | | | | | |1000 т/год |
| |растений - суспен-| | | | | | | | | | | | | |
| |зионных концентратов| | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "Вурнарский завод| | | | | | | | | | | | | |
| |смесевых препаратов",| | | | | | | | | | | | | |
| |п.Вурнары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.5. |- | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
| Машиностроение |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
|1.1.6. |Освоение производства| - | 178,7 | 240,9 | 262,8 | - | 36,8 | 49,2 | 50,3 | 17,7 | 20,4 | 6,8 | 2 |Ткацкие станки типа СТБУ|
| |новых бесчелночных| | | | | | | | | | | | |1,5 тыс.шт. - 1997 г. |
| |ткацких станков типа| | | | | | | | | | | | | |
| |СТБУ | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "Текстильмаш",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.7. |Разработка, освоение| 270 | 5 | 100,0 | 125,0 | - | 0,4 | 17,0 | 21,0 | 4,9 | 5,8 | 1,9 | 2 |Вакуумная аппаратура |
| |и выпуск вакуумной| | | | | | | | | | | | |20 тыс.шт. - 1997 г. |
| |коммутационной | | | | | | | | | | | | |50 тыс.шт. - 1999 г. |
| |аппаратуры | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "Чебоксарский| | | | | | | | | | | | | |
| |электроаппаратный | | | | | | | | | | | | | |
| |завод", г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.8. |Расширение | 200 | 26,8 | 51,2 | 70,5 | - | 5,3 | 10,2 | 14,1 | 3,8 | 4,4 | 1,5 | 11 |Видеокассета |
| |производства видео-| | | | | | | | | | | | мес. |2,5 млн.шт. - 1997 г. |
| |магнитофонных кассет| | | | | | | | | | | | |6,0 млн.шт. - 1998 г. |
| |типа "Е" | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "Контур",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.9. |Разработка и освоение| 200 | 24,0 | 48,0 | 48,0 | - | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 3,9 | 4,5 | 1,5 | 15 |Силовой модуль |
| |серийного производ-| | | | | | | | | | | | мес. |100 тыс.шт. - 1997 г. |
| |ства силовых модулей | | | | | | | | | | | | |200 тыс.шт. - 1998 г. |
| |ОАО "Контур",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.10.|Создание современного| 120 | 31,2 | 45,6 | 58,5 | - | 6,2 | 9,1 | 11,7 | 3,5 | 4,1 | 1,4 | 1 |Игла офтальмологическая |
| |медицинского инстру-| | | | | | | | | | | | |1,2 млн.шт. - 1997 г. |
| |мента и освоение се-| | | | | | | | | | | | |2,0 млн.шт. - 2000 г. |
| |рийного производства | | | | | | | | | | | | |Игла сосудистая |
| |ОАО "Контур",| | | | | | | | | | | | |1,2 млн.шт. - 1997 г. |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | |2,0 млн.шт. - 2000 г. |
| | | | | | | | | | | | | | |Игла для акупунктуры |
| | | | | | | | | | | | | | |2,0 млн.шт. - 1997 г. |
| | | | | | | | | | | | | | |3,0 млн.шт. - 2000 г. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.11.|Разработка и| 35 | 4,0 | 40,0 | 60,0 | - | 0,7 | 6,7 | 10,0 | 2,3 | 2,9 | 0,9 | 2 |Блок индикации |
| |изготовление блока| | | | | | | | | | | | |0,1 тыс.шт. - 1997 г. |
| |индикации для| | | | | | | | | | | | |0,5 тыс.шт. - 2000 г. |
| |навигационной системы| | | | | | | | | | | | | |
| |вертолета | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "ЧПЗ "Элара",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.12.|Разработка и| 70 | 0,3 | 30,0 | 45,0 | - | 0,1 | 5,0 | 7,5 | 1,6 | 2,1 | 0,6 | 2 |Система регулирования|
| |изготовление системы| | | | | | | | | | | | |воздуха |
| |регулирования воздуха| | | | | | | | | | | | |100 тыс.шт. - 1997 г. |
| |в салоне автомобиля | | | | | | | | | | | | |250 тыс.шт. - 2000 г. |
| |ОАО "ЧПЗ "Элара",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.13.|Разработка и| 80 | 0,1 | 23,5 | 32,9 | - | - | 3,9 | 5,5 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 2 |Трехкомпонентные |
| |изготовление | | | | | | | | | | | | |расходомеры |
| |трехкомпонентных | | | | | | | | | | | | |5 тыс.шт. - 1997 г. |
| |расходомеров | | | | | | | | | | | | |10 тыс.шт. - 2000 г. |
| |для нефтедобывающих| | | | | | | | | | | | | |
| |скважин | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "ЧПЗ "Элара",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.14.|Производство газовых| 260 | 0,1 | 9,1 | 30,7 | - | - | 1,3 | 5,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2 |Газовый счетчик |
| |счетчиков в ОАО| | | | | | | | | | | | |19 тыс.шт. - 1998 г. |
| |"Завод "Электропри-| | | | | | | | | | | | |64 тыс.шт. - 1999 г. |
| |бор", г.Алатырь | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.15.|Производство прибора| 150 | 1,5 | 36,0 | 60,0 | - | 0,4 | 5,4 | 9,2 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2 |Прибор |
| |для измерения| | | | | | | | | | | | |0,1 тыс.шт. - 1997 г. |
| |температуры, давления| | | | | | | | | | | | |12 тыс.шт. - 1999 г. |
| |и расхода пара| | | | | | | | | | | | | |
| |в ОАО "Завод| | | | | | | | | | | | | |
| |"Электроприбор", | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Алатырь | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.16.|Организация произ-| 230 | 0,6 | 8,8 | 8,0 | - | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2 |Устройство определения|
| |водства устройства| | | | | | | | | | | | |предельной температуры|
| |определения предель-| | | | | | | | | | | | |электродвигателей |
| |ной температуры| | | | | | | | | | | | |110 тыс.шт. - 1998 г. |
| |электродвигателей | | | | | | | | | | | | |200 тыс.шт. - 1999 г. |
| |ОАО "Завод| | | | | | | | | | | | | |
| |"Электроприбор", | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Алатырь | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.17.|Организация произ-| 60 | 2,5 | 6,3 | 12,5 | - | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 2 |Автоматизированная |
| |водства автоматизи-| | | | | | | | | | | | |система |
| |рованной системы| | | | | | | | | | | | |250 шт. - 1997 г. |
| |управления расходом| | | | | | | | | | | | |500 шт. - 1999 г. |
| |теплоносителя | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "ЗЭИМ",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.18.|Разработка, произ-| 180 | 2,5 | 17,0 | 35,0 | - | 0,7 | 3,4 | 7,0 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 2 |Однооборотные исполни-|
| |водство и сервисное| | | | | | | | | | | | |тельные механизмы |
| |обслуживание серии| | | | | | | | | | | | |1 тыс.шт. - 1997 г. |
| |однооборотных | | | | | | | | | | | | |10 тыс.шт. - 1999 г. |
| |исполнительных | | | | | | | | | | | | | |
| |механизмов для| | | | | | | | | | | | | |
| |трубопроводной | | | | | | | | | | | | | |
| |запорно-регулирующей | | | | | | | | | | | | | |
| |аппаратуры | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "ЗЭИМ",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|1.1.19.|Организация серийного| 70 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | - | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 2,7 | 3,6 | 1,1 | 1,2 |Расходомеры и|
| |производства | | | | | | | | | | | | |электросчетчики |
| |микропроцессорных | | | | | | | | | | | | |4 тыс.шт. - 1997 г. |
| |расходомеров UFM-001| | | | | | | | | | | | |10 тыс.шт. - 1999 г. |
| |и теплосчетчиков| | | | | | | | | | | | | |
| |UFEC и UFEC-M | | | | | | | | | | | | | |
| |ОАО "ЗЭИМ",| | | | | | | | | | | | | |
| |г.Чебоксары | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
| Деревообрабатывающая промышленность |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
|1.1.20.|Реконструкция | 50,0| 4,7 | 10,2 | 17,8 | - | 0,8 | 2,0 | 3,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 2 |Диван-кровати |
| |производства на| | | | | | | | | | | | |600 шт. - 1997 г. |
| |АОЗТ "Алатырская| | | | | | | | | | | | |800 шт. - 1998 г. |
| |мебельная фабрика",| | | | | | | | | | | | |Мебель |
| |г.Алатырь | | | | | | | | | | | | |4 тыс.ед. - 1997 г. |
| | | | | | | | | | | | | | |5,5 тыс.ед. - 1998 г. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |Итого |2057* | 464,8 |1096,0 |1429,1 | - | 81,6 |222,5 |286,4 | 77,0 | 84,2 | 40,7 | | |
+-------+---------------------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+--------+------------------------+
+-------+---------------------+-------+-----------------------+---------------------------+--------------------+--------+------------------------+
------------------------------